績效自評報告(通用23篇)
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升,報告對我們來說并不陌生,不同的報告內容同樣也是不同的。為了讓您不再為寫報告頭疼,以下是小編整理的績效自評報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
績效自評報告 1
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1.項目單位基本情況
市政務服務中心為正科級財政全額預算事業(yè)單位。負責入駐中心各單位窗口的日常工作。
。1)辦理境內、外投資者申請開辦企業(yè)、投資項目等需報經市級行政審批、核準、審核的各項批準文件、證、照,受理相關的登記備案事項。
。2)辦理各類社會組織和公民申請的有關證、照。
(3)辦理社會保險、就業(yè)管理、人才管理等服務事項。
(4)提供供電、通信等社會公共服務,提供會計、公證、律師等社會中介服務。
。5)受理各類投資政策、稅收政策、人才勞動力需求、社會保險政策及各類證照申領的咨詢、釋疑、資料發(fā)放、信息發(fā)布。
。6)受理影響經濟環(huán)境建設的投訴。
。7)協(xié)助市監(jiān)察局、市信息管理中心負責網上行政審批系統(tǒng)、行政審批電子監(jiān)察系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、協(xié)同辦公系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、網站等信息網絡的管理和運行維護以及數據更新工作;
。8)負責對鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道辦事處)便民服務中心、社區(qū)便民服務中心、村級便民服務站進行業(yè)務指導和監(jiān)督考評。
。9)承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
2.項目用途及涉及的范圍
20xx年初,財政批復下達工作經費116.98萬元,主要用于以下方面:
一是為保障入住政務服務中心各窗口工作正常開展所需的辦公用房;
二是為保障入住政務服務中心各窗口業(yè)務工作正常有序開展;
三是市政務服務中心宣傳費用,編印辦事指南、一次性告知單;
四是電信入網及專線直聯(lián)電路租用費;
五是一窗改革工作有序開展工作經費。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
年度工作經費單位申報資金116.98萬元,經財政局批復下達116.98萬元,用市政務服務中心日常辦公開支、辦公用房、便民服務和行政審批及電子監(jiān)察系統(tǒng)租金及辦公網絡租用費。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位情況。年度工作經費財政年初批復預算資金116.98萬元。截止20xx年10月,計劃資金全部到位,共計116.98萬元。
2、資金使用。截止20xx年10月底,年度工作經費支出83.83萬元,其中:窗口人員工作經費25.5萬元;網絡運行費10萬元;便民服0.5萬元;辦公室物業(yè)管理及維護18萬元;一窗式改革專項工作經費29.83萬元。
(三)項目財務管理情況。
年度工作項目經費采取財政直接支付與財政授權支付形式,由辦公室按簽訂的合同向財務分管領導進行資金申請,財務室按領導審批意見進行支付,并進行賬務處理和會計核算。
三、項目實施及管理情況
中心領導高度重視項目經費的收支管理,明確規(guī)定項目資金嚴格按照預算單獨核算實行“專款專用、專人管理”,不得擠占挪用項目資金。項目資金的支付由辦公室財務人員按合同規(guī)定條款申請資金,財務按合同條款再次核對發(fā)票金額,經分管財務領導審批后,通過轉賬的方式支付。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析。
1.項目的效率性分析。
。1)項目的實施進度。
該項目是按照工作的需求逐步進行,到20xx年底已完成了全部工作目標。
(2)項目完成質量。
截止20xx年10月31日,支付辦公經費25.5萬元;辦公用房管理及維護費18萬元;便民服務及網絡租用費10.5萬元,一窗式改革專項工作經費29.83萬元;預算執(zhí)行率72%。圓滿完成了市政務服務中心各項工作正常開展所需的辦公用房、網絡租用的保障工作。
2. 項目的效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。
該項目預期目標已完成,20xx年度財政收支未發(fā)生重大問題。
。2)項目預算批復的績效指標完成情況分析
績效目標全部以各中心工作完成情況為標準。具體情況如下:
。ㄒ唬叭⊥ㄞk”讓群眾更舒心。一是推進“全省通辦”事項標準化,在省直部門統(tǒng)一規(guī)范事項辦事指南和審查要點的基礎上,做好省級下放的“全省通辦”936項事項辦事指南關聯(lián)。二是設置全省通辦綜合窗口1個、部門專窗17個,明確專人負責窗口業(yè)務處理,實現(xiàn)省內關聯(lián)事項全省通辦,大大提升了群眾辦事的便捷度,現(xiàn)已辦理全省通辦業(yè)務33896件。
。ǘ翱缡⊥ㄞk”讓異地辦事更便捷。一是學習先進找差距。為做好“跨省通辦”工作、強化“貴人服務”理念,赴羅甸縣、荔波縣等地學習。借鑒羅甸、荔波在“跨省通辦”工作上的先進做法和經驗,查找自身差距,為我市“跨省通辦”工作的開展提供方法指導、經驗借鑒。二是篩選事項定標準。召開進駐窗口首席代表會議,根據各部門自身職能職責,及時梳理出“跨省通辦”高頻事項清單127項,按照國家統(tǒng)一的業(yè)務規(guī)則,細化辦事指南、一次性告知單,確保“跨省通辦”改革工作落地見效。三是加強溝通落實處。會同市人社局積極與我市外出務工人數較多的廣州、浙江等地聯(lián)系,發(fā)揮我市在當地的勞務協(xié)作站的作用,積極與當地的政務服務部門溝通對接,商洽“跨省通辦”工作開展事宜。20xx年3月,與廣州市海珠區(qū)政務數據局簽訂“跨省通辦”合作協(xié)議,確保工作順利推進。四是暢通郵遞和幫辦代辦服務。堅持以群眾、企業(yè)為“貴”的服務理念,持續(xù)加強與郵政合作,將合作業(yè)務范圍延伸至省外。繼續(xù)實行免費為辦事群眾和企業(yè)寄遞資料,用“快遞跑”代替“群眾跑”。同時,積極推行幫辦代辦服務,為群眾提供延時服務、錯時服務、陪同服務等,滿足不同辦事群體差異化需求。五是加入西南5省政務服務“跨省通辦”工作,實現(xiàn)132項全國高頻“跨省通辦”事項就近可辦。截止目前,為異地群眾辦理事項546件。
。ㄈ耙蛔C通辦”讓群眾更便捷。為進一步方便企業(yè)和群眾辦事,在合法合規(guī)的情況下,通過數據共享,建立容缺辦理機制,梳理出67項“一證通辦”政務服務事項,并嚴格落實辦事程序,群眾只需通過多彩寶、貴州公安等APP軟件,提供電子證照都予以進行業(yè)務辦理,不再要求辦事群眾提供原件或者復印件,確保群眾到政務大廳能辦成事。
。ㄋ模耙痪W通辦”讓數據多跑路。依托貴州政務服務網,將全市45個部門20xx項政務服務事項全部進駐貴州政務服務網,精準編制辦事指南,將審批流程、時限、材料、等對外公開,除法律規(guī)定不能進行網上辦理外,其余事項都已經實現(xiàn)網上可辦,網上可辦率100%。辦事群眾可通過政務網實名注冊后在網上進行業(yè)務咨詢、辦理等業(yè)務,群眾提交辦事申請后,后臺人員進行受理、審批,并將辦理結果通過郵政速遞免費郵寄至辦事群眾手中。截止9月,網上辦理業(yè)務303087件。
。ㄎ澹耙淮巴ㄞk”讓群眾少跑腿。以企業(yè)和群眾“一窗”辦結為目標,將“專項業(yè)務辦理窗口”合并為“一窗綜合受理服務窗口”,將各部門收件受理服務事項納入一窗綜合辦理,“一窗”受理事項占比達95.33%。充分運用“前臺綜合收件、后臺分類審批、綜合窗口出件”辦事服務理念,減少了群眾辦事多頭跑、滿樓跑的現(xiàn)象。同時,針對專業(yè)性較強的業(yè)務(如:法律援助、婚姻登記),為其設置專窗,由本單位專業(yè)人員駐窗口面對面服務,真正實現(xiàn)進一個廳辦完全部事,提高了群眾辦事便利度。截止目前,福泉市政務服務中心大廳“一窗”的收件辦理量為414740件。
。┳崱八臏p”工作,讓市場主體享受更優(yōu)服務。一是“減材料”,減輕負擔輕松辦事。在辦件過程中無法律法規(guī)依據的申請材料一律取消、同一部門重復收取的申請材料一律取消、能夠通過網絡查驗或共享的申請材料一律取消、上一個政務服務環(huán)節(jié)已收取的申請材料不再要求重復提交,做到“該取消的'取消、能合并的合并、可共享的共享”。通過調用電子證照、電子材料等減少申請人提交紙質材料250843份。二是“減環(huán)節(jié)”,精簡流程輕裝上陣。充分應用“一窗通辦”,推行“前臺綜合收件、后臺分類審批、綜合窗口出件”,全市政務服務事項由原有平均5個審批環(huán)節(jié)精簡為2.1個。三是“減時限”,提高辦事速度。將承諾事項中涉及的無需進行現(xiàn)場核實、檢驗檢疫、可行性研究、提交技術性設計文本等申請材料的情況進行顆;纸饧毣,對申請人提供的申請材料能及時辦理的做到當場審批、當場出證。依申請六類和公共服務事項政務服務時限壓縮率達89%。四是“減跑動”,節(jié)約辦事成本。不斷提高“零材料”辦理事項比例,充分利用貴州政務服務網,開展網上審批,做到申請人無需提交和存檔紙質材料,足不出戶即可辦理 ,實現(xiàn)“全程零見面”。截止目前,通過遠程審批、免費郵寄辦件結果送達服務14587次。
。ㄆ撸┨嵘鶎诱⻊辗⻊漳芰ψ屓罕娹k事更舒心。一是深化基層政務服務能力。按照“硬件配置五統(tǒng)一,軟件配套五規(guī)范”要求全面深化鎮(zhèn)村政務服務改革,高標準、高規(guī)格、高質量打造基層政務服務體系,打通服務群眾“最后一公里”,著力加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村居(社區(qū))兩級政務服務平臺建設,全力改善我市基層政務服務工作,全面完成全市8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、88個村居政務服務大廳的提質改造工作,二是推行“就近辦”。結合本市經濟社會現(xiàn)狀和特點,推進政務服務資源和力量下沉,將個體工商登記、婚姻登記、煙花爆竹零售等與群眾生產生活密切相關的157項事項延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理,將低保對象登記申報、法律援助等52項事項下放至村居(社區(qū))辦理,以滿足基層群眾“家門口”的辦事需求。三是推行“多樣辦”。為推動更多事項從“線下跑”向“網上辦”轉變,按照“兩個標準”將與群眾生產生活密切相關的事項全部納入貴州政務服務網,公布權責清單及辦事指南,網上辦事環(huán)境得到進一步優(yōu)化。目前,全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村居(社區(qū))均已在貴州政務服務網設服務站點,對外提供網上服務。四是推行“高效辦”。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務服務窗口審批工作人員業(yè)務素養(yǎng)和服務水平,邀請上級業(yè)務骨干、專家等進行業(yè)務、禮儀培訓,提升便民服務綜合服務水平,同時設立幫辦代辦窗口,針對專業(yè)性強、流程復雜的審批事項提供業(yè)務指導、網上申報和全程幫辦代辦服務。截止目前,共開展延時服務2416次,預約服務2175次,上門服務301次,幫辦代辦654次。
。ò耍┩菩小白疃嗯芤淮巍,降低辦事成本。通過職能整合、改變服務模式、信息共享等方式,進一步提升辦事效率、提高服務水平。一是調整部門事項進駐,根據職責職能對相應進駐部門進行調整,按照應進必進的原則,新增進駐6個部門入駐政務大廳,分別是市檔案局、市政府辦(人防)、市新聞出版局、市退役軍人事務局、市商務局、市國有資產和金融服務中心,全市具有政務服務事項的36個部門已全部入駐窗口辦事。二是探索容缺受理,強化數據共享。依托貴州政務服務網電子證照庫,清理審批事項的流程,減少不必要的環(huán)節(jié),再造服務流程,組織制定材料互信共享程序,相互認證互聯(lián)網傳輸材料,凡是電子證照庫已有的電子證照,都要100%應用,不得再要求申請人提交紙質證照。截止目前“最多跑一次”的事項951項(小項),占全部行政服務事項92.4%;其中588項行政服務事項實現(xiàn)“零跑腿”;公司設立登記、教師資格證辦理等138項事項承諾辦結;二手房交易合同備案、稅務登記等291項事項當場辦結;不動產注銷登記、查封登記、異議登記等事項從5個工作日壓縮為當場辦結。
五、評價結論及建議
該項目的實施為工作人員及進入中心辦事的群眾提供了舒適、安全的辦公辦事環(huán)境,整體發(fā)揮的社會效益明顯,極大的方便了企業(yè)和辦事群眾,經評價小組綜合分析,項目平均分為90分,評價結果為優(yōu)秀。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
績效自評實施以來,項目支出運行實踐經驗還欠缺,我中心相關人員配備還顯不足,相關制度建設及預算精細度還有待進一步加強。
在今后的項目管理中,我中心將從項目申報、項目預算編制、項目預算執(zhí)行等方面加強管理,盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務,盡量做到科學、合理的分配。
績效自評報告 2
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖勘尘百Y料
孤石水庫位于豐寧滿族自治縣大灘鎮(zhèn)孤石村南0.5km處,壩址以上控制流域面積58.9km2,鑒定總庫容277萬m2,本次復核總庫容為229.49萬m2,是一座以防洪為主、兼有灌溉的。1)型水庫。水庫于1975年1月動工建設,1978年10月開始蓄水。工程等級為Ⅳ等,主要建筑物攔河壩、溢洪道、放水洞等建筑物按4級設計,次要建筑物按5級設計。水庫現(xiàn)狀為50年一遇洪水設計,300年一遇洪水校核。
。ǘ╉椖空咭罁截斵r[20xx]143號。
。ㄈ╉椖拷ㄔO內容及投資
主要建設內容為:攔河壩防滲處理、放水洞洞身加固、增設上壩交通、完善安全監(jiān)測設施、金屬結構維護。
初步設計預算投資:工程總投資5062.14萬元。其中建筑工程3812.75萬元,機電設備及安裝工程0.13萬元,金屬結構設備及安裝工程0.002萬元,施工臨時工程328.91萬元,獨立費用667.69萬元,基本預備費為240.47萬元,水土保持費7.93萬元,環(huán)境保護費4.26萬元。
二、項目績效目標和項目績效指標設定情況
具體評價指標內容包括:項目批復與資金下達、項目實施進度、資金撥付進度、項目資金管理使用、資金使用效果(包括經濟效益、社會效益、生態(tài)效益等)。項目實施單位制定的項目實施方案應明確設定資金使用績效目標,并對績效目標的實現(xiàn)負責。
三、績效評價組織情況
縣水務局負責制定績效評價辦法(績效評價辦法應包括指標設置、評價方式方法、開展評價時間、評價結果運用等內容),負責組織開展績效評價工作。根據工作需要,可邀請有關部門或專家共同對財政專項扶貧資金進行績效評價,也可聘請第三方機構對資金效益進行評價。
四、績效評價指標分析情況
。ㄒ唬╉椖抗芾砜冃闆r分析
項目投資來源為20xx年中央水利發(fā)展資金。項目申報嚴格按照程序履行,檔案資料完備。
1.項目的績效目標和指標
完成攔河壩防滲處理、放水洞洞身加固、增設上壩交通、完善安全監(jiān)測設施、金屬結構維護。
2.項目的完成情況
完成年度建設任務的100%。
3.預算項目相關性
4.資金到位率
20xx年預計工程資金支付1670萬元,全部支出完成。
5.資金支出進度
20xx年12月30日支出工程資金1670萬元。
6.資金使用規(guī)范性
資金支出手續(xù)完整,嚴格按照資金管理辦法要求的`撥付程序執(zhí)行;資金使用符合財務管理制度和資金管理辦法規(guī)定。
(二)項目結果績效情況分析
1.效益情況
通過本次除險加固工程的實施后,主要提高水庫的防洪標準,達到水庫防洪保壩標準,使水庫能正常運轉。在確保大壩安全的前提下,通過水庫攔蓄洪水,保護下游孤石村、大灘村等7個村莊、1.5萬人及5.6萬畝耕地的安全,有利于群眾安居樂業(yè)、社會安定團結?蓽p免下游地區(qū)的洪水災害,改善當地及水庫周邊的自然環(huán)境和社會環(huán)境,有利于經濟發(fā)展。
2.受益群體滿意度
受益群眾滿意度100%。
績效自評報告 3
一、基本情況
。ㄒ唬┲醒胂逻_補助地方國家電影專資資助影院預算和績效目標情況。
20xx年度中央下達我市補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項轉移支付預算10萬元,績效目標為推動影院建設和鼓勵國產影片的持續(xù)發(fā)展,鼓勵引導文化特色、藝術創(chuàng)新影片發(fā)行和放映,促進國產影片票房增長,推動國家電影事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
。ǘ┪沂蟹纸庀逻_預算和績效目標情況。
我市于20xx年11月下達預算指標10萬元,納入政府性基金管理,專項資金主要用于:獎勵我縣國產片票房達標影院,影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。
二、績效目標完成情況分析
通過電影事業(yè)專項資金對我市影院的資助,推動了我市影院國產電影制作發(fā)行;幫助影院完成設備更新,提升觀影環(huán)境;提高了國產影片票房比例及有關主題放映活動等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績效目標;對國產片票房達標等具有可持續(xù)性的.支持作用,營造了良好觀影風氣,促進社會和諧進步。
。ㄒ唬╉椖抠Y金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
項目資金到位10萬元;
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
項目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司,資金執(zhí)行率為100%;
3.項目資金管理情況分析。
項目資金無挪用、截留情況。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)
1、產出指標完成情況分析。
。1)數量指標。資助國產片達標專資返還影院1家;
(2)質量指標。影院放映國產影片票房收入占全部票房收入比例≧66%;
。3)時效指標。項目資金于20xx年12月23日劃撥到位;
。4)成本指標。國家級電影專資獎勵資助影院專項資金投入共10萬元。
2、效益指標完成情況分析。
。1)項目實施的經濟效益分析。
國產影片票房收入增長≧5%,縣城影片票房收入增長≧3%;
(2)項目實施的社會效益分析。
國產影片觀影人次增長≧5%,縣城影院觀影人次增長≧5%;
(3)項目實施的可持續(xù)影響分析。
營造了良好觀影風氣,促進社會和諧進步,具有可持續(xù)發(fā)展的支持作用。
3、滿意度指標完成情況分析。
觀眾對影院的滿意度≧85%
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在界首市人民政府門戶網公開。
績效自評報告 4
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
灣甸傣族鄉(xiāng)收到20xx年農村綜合改革工作經費7560元,主要用于:一是財政所防盜門安裝及衛(wèi)生間下水道疏通方面6320元,其中房門刷漆11道3520元,檔案室防盜門安裝1道1300元,衛(wèi)生間下水道修復1500元。二是財政所維修維護方面1240元,主要為太陽能維修,疏通廁所,安裝宿舍、辦公室及過道吸頂燈6盞,安裝投光燈1盞。
。ǘ╉椖靠冃繕。
一是完善財政所安全設施,提升檔案保管的安全性。
二是完善財政所照明設施,保障人員夜間出行方便安全。
三是改善財政所生活設施,保障財政所人員基本生活條件。
二、項目績效自評工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的:促進工作正常開展。
。ǘ┛冃гu價原則:堅持實事求是、公平、公開原則;評價標準:受益對象參與度>=90%,項目建設完成>=100%,解決基層困難、促進社會和諧>=100%,項目持續(xù)發(fā)揮作用期限>=3年,群眾對項目滿意度>=95%。
三、項目績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況:20xx年農村綜合改革工作經費項目資金7560元。
2.項目資金執(zhí)行情況:20xx年農村綜合改革工作經費項目資金7560元。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產出指標完成情況:受益對象參與度100%,項目建設完成100%。
2.效益指標完成情況:解決基層困難、促進社會和諧100%,項目持續(xù)發(fā)揮作用期限達3年。
3.滿意度指標完成情況:群眾對項目滿意度100%。
四、績效自評結果
綜合分析評價:通過20xx年農村綜合改革工作經費項目實施,一是完善財政所安全設施,通過安裝檔案室防盜門,提升檔案保管的.安全性,減輕財政所檔案保管的壓力。二是完善財政所照明設施,安裝吸頂燈和投光燈,保障財政所人員夜間出行方便安全。三是改善財政所生活設施,對財政所下水管道進行疏通,保障財政所人員基本生活條件,該項目的實施完善財政所基礎設施,改善了工作和生活條件,提升人員工作和生活滿意度,評價結論100分。
五、其他需說明的問題
無。
績效自評報告 5
一、項目概況
(一)基本情況
1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。
2、說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。
3、項目立項、資金申報的依據。
4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結果。
。ǘ╉椖靠冃繕。
1、項目主要內容。
2、項目應實現(xiàn)的'具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
3、分析評價申報內容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。
。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金到位及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)
1、資金計劃。
在說明該項目全省資金計劃的基礎上,分項目大類或市(州)分別說明各類資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
2、資金到位。
匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統(tǒng)計各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對,并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3、資金使用。
匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統(tǒng)計資金支出情況,并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析,包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規(guī)合法、是否與預算相符,并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關問題進行分析說明。
。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r
總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全,是否嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理是否及時,會計核算是否規(guī)范等。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內容進行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
(一)項目組織架構及實施流程。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
項目制度建設情況;結合項目特點,總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況。
。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。
說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。
四、目標完成情況
。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿樟
對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務量完成情況進行比較,評價績效目標的實現(xiàn)程度。如未完成目標任務,應分析說明原因。
(二)目標完成質量
對照預定績效目標,評價項目完成質量。如未完成質量目標,應分析說明原因。
。ㄈ┠繕送瓿蛇M度
對照預定計劃進度說明項目實際完成進度。如未完成進度目標,應分析說明原因。
五、項目效果情況
對照預定績效目標,結合《指標表》中該項目效果指標,對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價,如項目功能實現(xiàn)情況、經濟效益、社會效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
六、評價結論及建議
。ㄒ唬┰u價結論
結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求,圍繞項目決策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。
。ǘ┐嬖诘膯栴}
結合自評情況,分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。
。ㄈ┫嚓P建議
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題,提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
績效自評報告 6
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖棵Q:
保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程。
。ǘ╉椖扛艣r
保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程,建設地點云南省保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山片區(qū)、大埡口片區(qū)。主要建設內容為水源地匯水區(qū)范圍內新建污水手機管網48353m,配套建設檢查井、沉泥井、接戶井等;新建污水處理設施6座,新增污水處理規(guī)模450立方/日。
二、項目績效自評工作開展情況
該項目已于20xx年10月8日獲市局批復,并于20xx年10月17日開工,目前項目正在實施。根據項目建設需要及項目資金使用管理要求,通過問卷調查,實地查看,組織座談等方式進行績效評價,檢查項目建設是否達到預期建設目標,是否發(fā)揮預期要求的項目效益,是否達到理想的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益,及判斷后續(xù)繼續(xù)開展本項目的必要性。
三、項目績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。
該項目資金已于20xx年2月19日下達到保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局。
2.項目資金執(zhí)行情況。
該項目資金年初預算數250萬元,實際支出金額250萬元,全年執(zhí)行數250萬元,預算執(zhí)行率100%。
3.項目資金管理情況。
嚴格執(zhí)行項目建設招投標制、項目建設監(jiān)理等制度,加強對項目建設各環(huán)節(jié)的`管理;嚴格執(zhí)行國家有關財政資金管理的規(guī)章制度,項目建設要實行法人責任制、合同制、招標投標制、工程監(jiān)理制。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
數量指標、時效指標、成本指標,實際完成值80%。
2.效益指標完成情況。
經濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標,實際完成值80% 。
3.滿意度指標完成情況。
受益村莊的群眾滿意度≥80%,實際完成值90%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無。
五、績效自評結果
20xx年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為100分。
六、結果公開情況和應用打算
無
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
建立健全專項資金管理辦法,加強財務管理,嚴格財務審核。突出支持重點,充分發(fā)揮好財政資金的帶動示范作用,重點支持生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境監(jiān)測能力提升等項目,堅持綠水青山就是金山銀山理念,大力提升龍陵生態(tài)環(huán)境質量。
八、其他需說明的問題
無。
績效自評報告 7
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
我院是岳塘區(qū)的一所二級公立中醫(yī)醫(yī)院,由于我院地處人口非常集中的區(qū)域,我院的醫(yī)技檢查設備不能滿足人民群眾就醫(yī)的需要,為了提高我院為人民群眾就醫(yī)的'服務能力,我院通過積極努力,爭取了中醫(yī)藥事業(yè)項目建設經費100萬元.而此100萬元項目經費主要用于醫(yī)院購買醫(yī)技檢查設備
。ǘ╉椖靠冃繕
提高中醫(yī)醫(yī)院服務能力,為轄區(qū)內的人民的身體健康保駕護航。
1、項目預算完成率100%。
2、項目預算資金專款專用,無擠占挪用,實行專賬單獨核項目績效目標完成情況,實際完成率100%。
專項資金管理情況:嚴格執(zhí)行了相關專項資金管理辦法 ,做到?顚S。
3、專項資金安排情況:項目相關配套資金按時到位。
。ㄈ╉椖繉嵤┣闆r分析,主要包括項目資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析。
4、專項資金使用情況:單位財務制度健全、會計核算是規(guī)范、資金管理嚴格;嚴格按計劃使用資金,按時、按質、按量完成項目投資和建設任務,無資金結余,無浪費行為,無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬 績效評價目的
通過績效評價,落實此項目的實施看醫(yī)院中醫(yī)服務能力是否得到提升,人民群眾對我院的醫(yī)療服務是否滿意,為人民群眾的身體健康保駕護航的能力是否得到提升。
。ǘ┛冃гu價工作過程
1、準備階段:成立項目評價小組,制定項目工作計劃
2、制定指標體系設計與評價方案
3、評價工作執(zhí)行階段
4、撰寫評價報告
三、項目主要績效及評價結論
目前此項目因由于醫(yī)院大樓的還沒交付使用,致使我院購買的CT等醫(yī)技檢查設備都無法投入使用,致使此項目還在實施階段,目前也不能體現(xiàn)此項目的績效,也下不了評價結論。
四、存在的問題
主要是由于醫(yī)院中醫(yī)大樓還沒交付使用,致使醫(yī)院的CT等放射設備,無法安裝使用。
五、有關建議
醫(yī)院要加快中醫(yī)大樓的使用,迅速將CT等放射設備投入使用,從而進一步提高醫(yī)院中醫(yī)服務能力。
六、其他需要說明的問題
無
績效自評報告 8
一、績效目標分解下達情況
1.銜接資金下達預算及項目情況。20xx年根據項目的實際建設需求,共計申請銜接資金2498.73萬元,分別用于高卓路卓圩段項目、頂錮路項目、朝陽路和朝黃項目以及薄楊路項目,所有銜接資金已下達。
2.銜接資金項目績效目標設定情況。所有項目,根據產出指標、效益指標和滿意度指標進行設定。其中,產出指標分為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標;效益指標分為經濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響;滿意度指標主要是提升服務對象的滿意度。
二、績效自評工作開展情況
本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目,根據設定的績效目標,對項目的施工單位、建設情況、所在地的收益對象等,通過發(fā)放問卷的形式進行調查,通過調查結果來測評銜接資金的績效目標完成度。
三、績效目標自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。目前,所有的銜接資金已完成撥付,撥付率100%。
3.項目資金管理情況分析。根據各建設項目的合同約定,按照序時進度,每到支付節(jié)點,由施工單位完成申報材料,經審核后,撥付項目資金。
。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析。
1.產出指標完成情況分析。根據設定的項目績效目標,所有項目均完成了建設任務,項目(工程)驗收合格率為100%,項目完工及時率為100%,同時,項目實際投資額不高于項目控制價。
2.效益指標完成情況分析。提高地方固定資產投資額,建制村通客車率達到100%,縮短居民出行時間;道路硬化后,極大的`降低了揚塵,提升了人居環(huán)境質量;所有項目的工程設計使用年限均大于5年。
3.滿意度指標完成情況分析。通過對受益群眾的走訪和調查,滿意度達到100%以上,符合設定的績效目標。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。
因為20xx開工時間較晚,加之受雨季影響,前期工程建設相對較慢;后期,我局多措并舉、扎實推進農村公路建設,提前完成了20xx年農村公路建設任務。
下一步改進措施:早謀劃、早啟動,與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))政府全面對接,掌握鎮(zhèn)村兩級急需實施的農村公路建設需求,進一步解決群眾出行難問題。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
農村公路建設實行項目法人制、工程招投標制、工程監(jiān)理制和合同管理制,建立健全政府監(jiān)督、業(yè)主管理、社會監(jiān)督、企業(yè)自檢質量保證體系;認真落實了 “七公開”制度,實行項目公示制,自覺接受群眾監(jiān)督。同時,農村公路建設實行項目公示制,在施工現(xiàn)場設立公示牌,公開項目實施的時間、規(guī)模、技術標準、資金來源、項目責任單位和責任人、監(jiān)督電話等情況。
績效自評報告 9
根據《財政部關于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號)、《中共云南省委云南省政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(云發(fā)〔20xx〕11號)、《云南省財政廳關于印發(fā)<云南省項目支出績效評價管理辦法>的通知》(云財績〔20xx〕11號)、《中共昆明市委昆明市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發(fā)〔20xx〕12號)和《昆明市財政局關于開展市本級財政支出績效20xx年重點評價工作有關事項的通知》的要求,云南明博會計師事務所(普通合伙)接受昆明市財政局委托,20xx年7月至20xx年9月對昆明市20xx年教育發(fā)展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金)開展績效評價,F(xiàn)將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
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1.項目設立背景、目的
為貫徹落實教育部、國家發(fā)展改革委、財政部《關于實施第二期學前教育三年行動計劃的意見》(教基二〔20xx〕9號)和《昆明市實施“春風化雨行動”發(fā)展學前教育三年行動計劃(20xx-20xx年)》(昆通〔20xx〕7號)精神,進一步加強普惠性民辦幼兒園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。
20xx年1月,昆明市教育局、昆明市財政局、昆明市發(fā)改委出臺了《昆明市普惠性民辦幼兒園認定和管理辦法(試行)》(昆教民〔20xx〕1號)(以下簡稱《辦法》)。根據《辦法》規(guī)定,昆明市設立市、縣兩級設立民辦教育發(fā)展專項資金,對普惠性民辦幼兒園進行扶持。各縣(市)區(qū)認定的普惠性民辦幼兒園,認定結果有效期為三年,期滿后重新申報認定,有效期內享受扶持政策包含上級專項補助資金和獎補資金、租金減免、家庭經濟困難在園幼兒政府資助、園長和骨干教師優(yōu)先培訓、一級示范園結對幫扶等。
2.預算批復及資金安排、到位情況
(1)預算批復情況
根據《昆明市財政局關于批復20xx年部門預算的通知》(昆財教〔20xx〕1號),批復昆明市教育體育局20xx年(下級)教育發(fā)展專項經費項目資金4,230.00萬元,其中:普惠性民辦幼兒園市級補助資金2,930.00萬元。
。2)資金下達情況
20xx年3月30日,昆明市財政局和昆明市教育體育局下發(fā)了《關于下達20xx年普惠性民辦幼兒園市級補助資金的通知》(昆財教〔20xx〕72號),下達昆明市20xx年普惠性民辦幼兒園補助資金6,730.67萬元,補助資金由市級和縣區(qū)共同承擔:一板塊市級承擔30%,縣區(qū)承擔70%;二板塊市級承擔60%,縣區(qū)承擔40%;三板塊市級承擔80%,縣區(qū)承擔20%。市級承擔補助資金金額2,951.89萬元,減去結余在縣區(qū)的市級獎補資金4.63萬元,市級本次實際下達資金2,947.26萬元。
3.實施內容
根據《教育部國家發(fā)展改革委財政部<關于實施第二期學前教育三年行動計劃的意見>》(教基二〔20xx〕9號)及《中共昆明市委昆明市人民政府<昆明市實施“春風化雨行動”發(fā)展學前教育三年行動計劃(20xx—20xx年)>》(昆通〔20xx〕7號)設立。
市教體局每年統(tǒng)籌普惠性民辦幼兒園的申報認定工作,在幼兒園自愿申報的基礎上,屬地教育、財政和發(fā)改部門對申報的幼兒園按照認定條件進行初步認定,公示無異議后上報市級備案。對備案通過的普惠性民辦幼兒園在三年有效期內按照一級幼兒園100元/人/月、二級幼兒園80元/人/月、三級幼兒園50元/人/月的標準,每年度給予10個月的經費補助。
補助資金由市級和縣區(qū)共同承擔,承擔比例為:一板塊(五華區(qū)、盤龍區(qū)、官渡區(qū)、西山區(qū)、呈貢區(qū)、安寧市)市級承擔30%,縣區(qū)承擔70%;二板塊(石林縣、宜良縣、富民縣、晉寧區(qū)、陽宗海風景區(qū)、嵩明縣)市級承擔60%,縣區(qū)承擔40%;三板塊(祿勸縣、尋甸縣、東川區(qū))市級承擔80%,縣區(qū)承擔20%;三個國家級(省級)開發(fā)度假園區(qū)(高新區(qū)、經開區(qū)、度假區(qū))全部由區(qū)級承擔。
項目的實施有利于促進城鎮(zhèn)和經濟發(fā)達地區(qū)的農村全面普及學前三年教育,其他農村地區(qū)特別是集中連片特困地區(qū)學前三年毛入園率有較大增長。初步建成以公辦園和普惠性民辦園為主體的學前教育服務網絡,逐步建立起以公共財政投入為主的農村學前教育成本分擔機制,幼兒園辦園水平和保教質量顯著提高。
。ǘ┛冃繕嗽O立情況
1.績效目標:通過專項資金的扶持,改善普惠性民辦幼兒園辦學條件,提高普惠性民辦幼兒園的辦學水平和質量,不斷擴大普惠性學前教育資源,普惠性幼兒園布局合理,學前三年毛入園率達到98%。
2.績效指標
。1)產出質量指標:新增質量指標及其對應三級指標:在園幼兒增長率≥10%、普惠性民辦幼兒園覆蓋情況、補助對象準確性、普惠性幼兒園布局合理性、學前三年毛入園率≥95%、政策知曉率等指標;
。2)產出時效指標:新增產出指標中的時效指標及對應三級指標:補助資金到位及時率100%;
。3)社會效益指標:新增社會效益指標及對應三級指標:“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔減輕情況、普惠性民辦幼兒園成本分擔情況;
。4)可持續(xù)影響指標:新增幼兒園教育質量整體提升、民辦幼兒園關停情況;
(5)服務對象滿意度:根據項目實施后的具體受益對象,將其細化為入園學生家長滿意度和受補助幼兒園滿意度;
。ㄈ╉椖拷M織管理情況
1.組織分工
昆明市委、市政府高度重視民辦教育的發(fā)展,成立了發(fā)展民辦教育工作協(xié)調領導小組,負責統(tǒng)籌研究、協(xié)調解決全市民辦教育發(fā)展中的重大問題。市級建立由市教育體育局牽頭,市編辦、市發(fā)展改革委、市公安局、市民政局、市財政局等部門參加的市級聯(lián)席會議制度,及時協(xié)調解決民辦教育改革發(fā)展中的重點難點問題,保障項目資金的及時下達、規(guī)范使用。市教體局為教育發(fā)展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金)主管單位,項目由相關科室派專人進行具體落實和實施。
2.項目管理
。1)認定管理。各地教育主管部門根據民辦幼兒園的申報情況,會同同級財政、發(fā)改部門對申報的幼兒園進行審核,并在規(guī)定的時間內將結果向社會公示,公示異議后上報市教育體育局。
(2)年檢工作。各縣(市)區(qū)教育主管部門按照市級統(tǒng)一制定的年檢標準,負責轄區(qū)內每一所民辦幼兒園的年檢工作,將年檢結果向社會公示后,報市教育體育局匯總,市教育體育局根據各縣(市)區(qū)上報的年檢結果進行抽檢。
3.制度管理
首先,《辦法》執(zhí)行五年多來,扶持了一批保教質量好、收費合理的民辦幼兒園,擴大了普惠性學前教育的覆蓋面,讓更多的老百姓享受了優(yōu)質、普惠的民辦學前教育。但隨著社會經濟的發(fā)展、教育改革的深化及上級部門的政策調整,原來的認定和管理辦法已經不適應普惠性民辦幼兒園發(fā)展需要。
根據《中共中央國務院關于學前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》和《云南省教育廳云南省財政廳云南省發(fā)展和改革委員會關于加強和改進普惠性民辦幼兒園認定扶持和管理工作的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)等文件精神,結合昆明市實際,昆明市教體局將《辦法》修訂為《昆明市普惠性民辦幼兒園管理辦法》(昆教體規(guī)〔20xx〕1號),旨在加強昆明市普惠性民辦幼兒園建設,實現(xiàn)不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
1.績效評價目的
通過對市教育體育局和各縣(市)區(qū)教育主管部門在教育發(fā)展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金)中的管理工作情況進行評價、分析,全面了解項目立項及資金管理、業(yè)務管理過程是否規(guī)范;通過對資金運行情況、安全性、支撐能力等方面進行評價,了解普惠性幼兒園補助資金的覆蓋面、統(tǒng)籌級次和保障水平等情況,了解補助資金到達、支出和結余的規(guī)模、結構和增長變化情況,了解補助資金在減輕適齡幼兒園家長成本負擔、對享受政策的幼兒園成本分攤等方面發(fā)揮的作用。評價資金運行是否有助于幼兒園的可持續(xù)發(fā)展,項目主管單位對資金過程管理的等各方面的問題。通過開展績效評價,提高資金使用效益,優(yōu)化公共資源配置,強化部門支出責任,向社會公眾提供更多更好的公共產品和服務,提高履職效率和服務質量,促進效能政府建設。同時,推進財政績效管理工作,進一步完善財政預算管理制度,努力提高財政科學化精細化管理水平。在此基礎上,總結經驗,查找不足,促進項目提質增效,強化項目支出責任,實現(xiàn)優(yōu)化資源配置,有利于項目以后年度的開展建立科學、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系及可行性參考建議。
2.績效評價對象和范圍
本次績效評價對象為20xx年教育發(fā)展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金),評價范圍為補助資金所補助的各個縣(市)區(qū)普惠性民辦幼兒園。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價等級和評價抽樣
1.績效評價原則
本次績效評價遵循科學公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明的基本原則:
(1)科學公正原則。運用科學合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。
(2)統(tǒng)籌兼顧原則。職責明確,與單位自評各有側重、相互銜接,在單位自評的基礎上開展此次績效評價工作。
(3)激勵約束原則。績效評價結果與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
(4)公開透明原則。績效評價結果依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。
2.績效評價指標體系
(1)績效評價指標
根據項目相關性、重要性、可比性、經濟性、系統(tǒng)性原則,結合財政支出項目績效評價的相關要求設立相應的指標,并分配相應的權重(分值)。本項目設置4個一級指標(決策、過程、產出、效益);11個二級指標(項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、社會效益、可持續(xù)影響、滿意度);26個三級指標。
。2)績效評價指標分值權重
本項目績效評價為百分制,最終得分由各指標得分累計加總形成?冃гu價指標體系從決策、過程、產出、效益四個方面進行構建,“決策”分值權重15分,“過程”分值權重20分,“產出”分值權重35分,“效益”分值權重30分。
。3)指標解釋
績效評價指標體系以項目管理流程所包含的“決策—過程—產出—效益”環(huán)節(jié)為依據,將績效評價指標劃分為決策、過程、產出、效益四個維度并作為一級指標,對專項資金進行全面績效評價。因決策和過程指標基本為共性指標,所以指標解釋主要針對產出和效益指標進行解釋說明。
決策:主要關注績效目標的設定情況,重點評價績效目標設立的充分性、明確性、合理性以及細化程度,績效目標的設立是否符合客觀實際,是否與部門履職相一致,績效指標是否清晰、細化、可衡量。主要考核項目立項依據的充分性、立項程序的規(guī)范性、績效目標設置合理性、績效指標明確性、預算編制的科學性、資金分配合理性。
過程:主要關注資金投入和使用情況,以業(yè)務管理和財務管理為主線展開,依據相關項目管理制度和資金管理辦法設計考核點,重點評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預算執(zhí)行和結果。資金分配過程是否科學規(guī)范,資金投入方式是否合理,資金能否及時到位,預算執(zhí)行進度是否按預期進行,資金使用是否經濟高效。項目實施過程中的合規(guī)性、合法性,評價資金使用的安全性、有效性。
產出:教育發(fā)展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金),市、縣兩級設立民辦教育發(fā)展專項資金,對普惠性民辦幼兒園進行扶持加強普惠性民辦幼兒園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題,滿足人民群眾對學前教育的需求認定為普惠性民辦幼兒園,有效期為三年,期間可享受上級資金補助、租金減免、家庭經濟困難在園幼兒政府資助、園長、骨干教師優(yōu)先培訓、一級示范園結對幫扶等扶持政策。因此,項目的產出數量指標為“受益普惠性民辦幼兒園數”。從產出時效指標看,主要根據各項工作的年度計劃進行評價,考察年度計劃工作完成及時情況,是否按照既定的工作計劃及時完成工作,資金下達、支付是否及時。從產出質量指標看,項目屬于多年延續(xù)對下民生補助項目,質量指標為“普惠性民辦幼兒園增長率、補助對象準確性、普惠性幼兒園覆蓋情況、普惠性幼兒園布局合理性、學前三年毛入園率、政策知曉率”等。
效益:教育發(fā)展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金),由市、縣兩級設立民辦教育發(fā)展專項資金,對普惠性民辦幼兒園進行扶持,主要目標為通過項目實施加強普惠性民辦幼兒園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題,滿足人民群眾對學前教育的.需求。
、購纳鐣б婵矗椖繉嵤┠康臑榧訌娖栈菪悦褶k幼兒園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題,滿足人民群眾對學前教育的需求,所以社會效益設置了:“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔減輕情況、普惠性民辦幼兒園成本分擔情況考核項目的社會效益。
②從可持續(xù)效益看,該項工作主要考核,是否能夠通過補助項目,持續(xù)整體提升學前教育質量,滿足人民群眾對學前教育的需求。
、邸皾M意度”指標,通過對幼兒學生家長、受助幼兒園采取問卷調查或訪談的方式進行滿意度調查,了解幼兒園在工作開展中的滿意度,了解幼兒學生家長從項目中的獲得感和滿意度。
3.績效評價方法
本次績效評價采取評價組評價(含資料核查和現(xiàn)場評價)、專家組會審、征求被評價部門意見、出具正式評價報告的程序開展評價工作?冃гu價工作主要采用綜合評價法、因素分析法、對比分析法、公眾評判法、實地調查法等。
。1)綜合評價法
從決策、過程、產出、效益四個維度出發(fā),結合項目特點與重點設置評價指標體系,并設置相應的指標權重與評分標準,評價時根據評價標準對每一指標分別打分,最后累計算出總分。
(2)因素分析法
通過綜合分析影響財政支出項目績效目標實現(xiàn)、實施效果的內部、外部因素,如政策環(huán)境、政策主體、政策對象、政策路徑和政策資源等,綜合評價財政支出政策績效目標實現(xiàn)程度。
。3)對比分析法
依據項目設立時的預算申報文件、預算批復下達文件,對照項目實際完成內容,評價項目的完成情況;依據相關政策文件,評價項目是否按照項目管理辦法等文件執(zhí)行;依據項目資金計劃文件和憑證,評價項目資金下?lián)、到位及使用情況;將項目績效目標與實施結果對比分析,判斷項目目標的實現(xiàn)情況;將項目預期效益與實施效果數據進行對比分析,結合開展的問卷調查,評價項目預期效果和效益實現(xiàn)程度。
。4)實地調查法
績效評價工作組根據分工,采用資料收集與數據填報、案卷研究、實地調研、座談會等方式,組織開展實地評價。實地評價過程中,根據評價對象的具體情況,收集評價數據、資料等。
(5)公眾評判法
通過現(xiàn)場調查與座談、發(fā)放調查問卷等方式,了解項目實施情況,發(fā)現(xiàn)項目管理、實施過程中存在的問題,尋求完善相關政策和項目實施的建議,著重對項目產出和效益情況進行調查了解,為項目實施效益提供定性與定量評價的依據。
4.績效評價標準
績效評價標準通常包括計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等,用于對績效指標完成情況進行比較。本次績效評價主要采用計劃標準。
本次績效評價采用百分制,各級指標依據其指標權重確定分值,最終得分由各級評價指標得分加總形成。根據最終得分將評價等級分為:優(yōu)(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。
5.績效評價抽樣
教育發(fā)展專項經費(普惠性民辦幼兒園市級補助資金)中共涉及普惠性民辦幼兒園445所,在園幼兒人數88253人,由于數量眾多、單個補助金額相對較小,抽樣考慮因素中包含獲得經費較多、處于平均水平、較少縣(市)區(qū),實現(xiàn)各板塊全覆蓋。
本次績效評價抽取一板塊:五華區(qū)、官渡區(qū)、西山區(qū)、呈貢區(qū);二板塊:石林縣、宜良縣、晉寧區(qū)、嵩明縣、陽宗海;三板塊:東川區(qū);共10個縣(市)區(qū),抽樣縣(市)區(qū)覆蓋率達58.82%,下達的市級補助資金2,947.26萬元、縣區(qū)配套資金3,254.41萬元,抽樣資金4,264.02萬元,占比68.76%。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.實施方案編制
在受托對項目開展績效評價后,評價工作組及時與市教育體育局進行溝通,了解項目的基本情況,包括項目實施背景、計劃實施內容、預算安排情況、組織實施流程、資金撥付流程等,并收集相關文件資料。組織組員對收集到的文件資料進行研讀,并查閱與項目實施密切相關的規(guī)章制度、文件規(guī)定,力求獲取對項目全方位的了解。根據績效管理處、資金處室的要求,結合本項目特點,形成項目評價的總體思路,結合項目計劃實施內容,形成項目績效評價指標體系和方案初稿,并就方案的可行性、合理性與行業(yè)專家進行請教,根據反饋意見修改后,在規(guī)定時間內提交績效管理處組織專家評審。根據專家意見進一步修改完善,提交資金處室和項目主管單位征求意見,并根據資金處室和項目主管單位反饋意見再次修改完善,形成了最終的項目績效評價指標體系和績效評價方案。
2.數據填報和采集
評價工作組就所需采集的數據與市教育體育局和各縣(市)區(qū)教育主管部門進行溝通,并赴現(xiàn)場收集項目資金使用情況、目標完成情況、項目管理制度與執(zhí)行情況及效果實現(xiàn)情況等相關資料。
3.社會調查
根據實施方案中確定的調查對象、調查內容和抽樣方式,評價工作組以問卷調查的形式對幼兒教職工和幼兒學生家長開展?jié)M意度調查,共發(fā)放問卷4340份,實際有效回收4340份,問卷有效回收率100.00%。
4.綜合分析評價及報告撰寫
。1)數據整理
評價工作組在評價實施過程中,采用合理的方法對收集的基礎資料進行分類整理、核實和全面分析,要求被評價單位對缺失的資料及時補充,對存在疑問的重要基礎數據資料進行解釋說明。同時利用各種公開的統(tǒng)計數據,如政府部門政務公開信息、統(tǒng)計或研究機構的各類數據庫及研究成果、互聯(lián)網上各類相關數據信息。通過充分收集、分析和加工數據信息,形成對績效評價宏觀與微觀層面的數據信息支撐。
。2)績效分析與評分
按照評價實施方案確定的評價指標、評價標準和評價方法,根據評價基礎數據,對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和量化評分。一是績效評價指標分析,結合評價指標體系中決策、過程、產出、效益四個方面分別分析各指標的評價情況;二是對績效目標實際完成情況進行量化、具體分析。完成績效分析后運用既定的評價標準和評價方法,根據收集整理的數據和分析結果,對各項指標進行打分。根據各項指標權重,算出綜合績效分值,根據績效得分,確定績效等級。
。3)綜合評價
在對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析、量化評分的基礎上,總結分析評價對象總體的績效情況及相關經驗與做法,形成初步評價結論。并以事實為依據,認真梳理評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題,剖析影響績效的主要問題,分析產生問題的原因。針對存在的問題,總結教訓,提出對策建議。
(4)撰寫報告
項目組根據績效評價的原理和績效管理處的要求,對采集的數據進行甄別、分析;同時,提煉結論、撰寫報告,并與市教育體育局保持充分的溝通,確保每個觀點均有理有據后,形成最終的績效評價報告。
三、績效評價結論
。ㄒ唬┛冃гu價綜合結論
該項目本次績效評價得分81.35分,評價等級為“良”。
。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)情況
根據實地評價情況,受益普惠性民辦幼兒園數、普惠性幼兒園在園幼兒增長率、普惠性民辦幼兒園覆蓋情況、學前三年毛入園率、補助資金到位及時率、“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、幼兒學生家長滿意度、幼兒園滿意度績效指標完成,補助對象準確性、普惠性幼兒園政策知曉率、成本分擔情況、教育質量整體提升績效指標部分完成。
四、存在的問題及建議
(一)項目資金管理工作有待加強
根據20xx年3月30日昆明市財政局和昆明市教育體育局下發(fā)的《關于下達20xx年普惠性民辦幼兒園市級補助資金的通知》(昆財教〔20xx〕72號)文件規(guī)定:“資金的使用范圍嚴格按照《昆明市民辦教育發(fā)展專項資金管理辦法》的要求執(zhí)行,用于民辦幼兒園維修改造、玩教具購置、彌補公用經費不足、購買教師社會保險等支出。”。部分幼兒園在用于較大金額的維修改造、大批量購買教具的情況,在辦學環(huán)境的提升改造方面過分依賴財政補助資金,自籌資金不足。
建議加強對幼兒園資金使用過程的監(jiān)督和指導,組織幼兒園使用統(tǒng)一的系統(tǒng)對資金進行立項管理、會計核算規(guī)范、定期對幼兒園會計規(guī)范進行檢查和指導,要求普惠性幼兒園對資金進行專項管理、單獨做賬、加強資金使用資料檔案管理等,規(guī)范幼兒園資金使用中核算的合理合規(guī),并對可能存在的風險環(huán)節(jié)設置風險評估,將不合規(guī)等行為扼殺在行為開始之前。對幼兒園基本依賴財政資金、自籌資金不足的行為,各縣(市)區(qū)教育主管部門一方面要強化普惠性民辦幼兒園管理者的經營主體責任意識,引導幼兒園在政府給予財政補助資金的基礎上更好的發(fā)展幼兒園,不能僅依靠財政補助資金改善辦學條件。另一方面可以嚴格要求資金使用期限,或者可參照石林縣教育主管部門管理程序(根據幼兒園提交的資金使用計劃,實地考察計劃的合理性和可行性,更合理、有效的使用財政補助資金達到提升幼兒園辦學條件的目標)對幼兒園的資金使用進行規(guī)范。
。ǘ┎块T績效指標有待完善
一方面,20xx年預算申報時指標設置不完整,缺少產出質量指標、產出時效指標、社會效益指標;另一方面,縣(市)區(qū)教育主管部門對項目預算全過程管理工作需進一步細化完善。
建議在編報績效目標申報表時,要注意所細化分解的績效指標的完整性,確?冃е笜四艹浞种慰冃繕说膶崿F(xiàn);同時,也要注意所細化分解的績效指標是否完整、清晰和可衡量,不使用模棱兩可或不具備可考核性的指標。另一方面可每年都對使用財政資金的幼兒園進行績效運行監(jiān)控管理,并形成每個幼兒園的專項資金績效運行監(jiān)控報告,加強項目預算全過程管理工作。
績效自評報告 10
一、項目基本情況
項目名稱:財政基本支出項目
項目資金:1831.07萬元
項目執(zhí)行時間:20xx年1月--20xx年12月
二、項目基本情況
做好本部門人員、公用經費保障,按規(guī)定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。
三、項目績效自評工作開展情況
為加強項目績效目標管理,切實提高財政資金使用效益,我院領導高度重視財政支出績效自評工作,及時部署,安排專人負責開展自評工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。20xx年財政基本支出項目撥款收入1831.07萬元,其中:保財社〔20xx〕13號2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費撥款收入374.96萬元;保財社預〔20xx〕2號2100202事業(yè)人員支出工資獎金18.44萬元,保財社〔20xx〕13號2100202事業(yè)人員支出工資津補貼各項撥款收入828.98萬元,保財社〔20xx〕63號2100202事業(yè)人員政府績效獎勵(按月發(fā)放部分)績效工資92.18萬元,保財社〔20xx〕59號2100202事業(yè)人員獎勵性績效工資339.47萬元,保財社〔20xx〕176號2100202高層次人才工作津貼7.3萬元,保財社〔20xx〕214號2100202追加社?茖趩挝皇聵I(yè)人員津貼17.40萬元,保財社〔20xx〕262號2100202高層次人才工作津貼補助2.46萬元;保財社〔20xx〕80號2080801死亡撫恤社?埔淮涡該嵝艚鸷蛦试豳M20.11萬元,保財社〔20xx〕127號2080801死亡撫恤離退休人員相關費用支出19.80萬元;保財社〔20xx〕13號2101102職工基本醫(yī)療保險繳費83.67萬元,保財社〔20xx〕214號2101102追加職工基本醫(yī)療保險繳費2.00萬元;保財社〔20xx〕13號2101103退休人員公務員醫(yī)療補助繳費22.56萬元,保財社〔20xx〕214號2101103退休人員公務員醫(yī)療補助繳費1.74萬元。
2.項目資金使用情況。截止20xx年12月財政基本支出:1831.07萬元。主要用于支付在職職工工資1306.22萬元、在職職工養(yǎng)老金374.96萬元、死亡撫恤39.92萬元、基本醫(yī)療保險金85.67萬元、公務員醫(yī)療補助24.30萬元,無結余。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到了?顚S,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產出指標完成情況。財政基本支出做好本部門人員、公用經費保障,按規(guī)定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。工資福利發(fā)放人數(事業(yè)編)233人次,供養(yǎng)離(退)休人員數92人次。
2.效益指標完成情況。在財政資金及醫(yī)院自行發(fā)展下醫(yī)院得意有序正常的運行。
3.滿意度指標完成情況。努力單位人員滿意度和社會公眾滿意度,推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,就醫(yī)秩序得到改善,得到群眾的.認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,自評為優(yōu)。
績效自評報告 11
20xx年年來,我校在縣教育和體育局、鄉(xiāng)黨委政府的正確領導和大力支持下,在全體師生共同努力下,我校認真貫徹落實上級會議及文件精神,緊緊圍繞縣委、縣政府總體工作部署和縣教體局工作安排,本著“為每個孩子的幸福人生奠基”的辦學理念,以提高教學質量為根本,以促進學生全面發(fā)展為目標,以加快教師專業(yè)成長為基礎,以學生活動為載體,以責任與擔當為突破口,扎實推進各項工作。一年來,我們踏踏實實,抓好每一個細節(jié);勤勤懇懇,做實每一件事情,工作得到上級領導和廣大家長一致好評,下面我就學校20xx年度學校工作情況做以下總結:
一、貫徹教育方針、執(zhí)行教育法規(guī)
1、學校堅持社會主義的辦學方向,全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,實施義務教育工作, 轉變觀念, 推行素質教育和新課改, 努力提高教育教學質量, 注重學生德、智、體、美、勞的全面發(fā)展,為上一級學校輸送了合格的小學畢業(yè)生,為國勝鄉(xiāng)基礎教育的普及奠定了良好的基礎。
2、學校嚴格按照國家課程計劃要求,征訂課本,開齊課程,按學科課標規(guī)定,開足課時。嚴格按照學校工作“七管理”和教師工作“七認真”及《教學工作十大問題的若干規(guī)定》,對教育教學工作進行過程的控制和管理。
3、學校嚴格執(zhí)行教育法規(guī)。一年來,學校重視教育法規(guī)的學習、宣傳教育,每期利用教師例會、學校工作微信群、家長會、黑板報大力宣傳《教師法》、《義務教育法》、《未成年人保護法》等法律法規(guī)。使學生、教師、家長明確在義務教育中的權利和義務,營造了學校依法管理、教師依法執(zhí)教、家長依法送子女入學的良好局面。
4、學校嚴格執(zhí)行“減負”的規(guī)定保證并控制周課時總量和作息時間;合理安排學生的課內外作業(yè)量;嚴格按國家的課程標準征訂教材;從未利用節(jié)假日和寒暑假收費補課;極大地減輕了家長送子女入學的經濟負擔和學生的課業(yè)負擔。
5、嚴格收費政策。認真執(zhí)行新的“義務教育經費”保障機制的規(guī)定,落實“三免”及寄宿制貧困學生“兩補”生活補貼、肉食補貼、循環(huán)教科書的管理。
二、學校管理
1、組織領導
。1)、我校領導機構建全,班子團結,分工明確,工作負責,運行正常,無任何推諉扯皮現(xiàn)象發(fā)生。學校工作及分管工作有計劃、有檢查、有總結,各種規(guī)章制度健全,檔案資料規(guī)范,管理合理。
。2)、學校充分發(fā)揮了工會組織的民主管理、監(jiān)督、和橋梁紐帶作用,學校的重大決策、教師的評優(yōu)晉級等由學校領導班子集體討論提供方案,交工會組織職代會成員討論通過,增加了學校工作的透明度,在涉及教師切身利益方面體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則,調動了教師的工作積極性;協(xié)調了教師之間、教師與學校領導之間的良好關系。
(3)、充分發(fā)揮了支部在學校管理中的核心作用、戰(zhàn)斗堡壘作用,以及黨員教師的先鋒模范作用,使學校辦學方向明確,各項方針、政策、指示精神得到貫徹落實。
2、師資隊伍建設
。1)、學校重視了教職工的思想政治工作,強化了師德、師風意識。工作由學校支部負責,利用全鄉(xiāng)的教師會、支部生活會、村小工作檢查、中心校和村小周一的例會等形式,組織教師學習《教師職業(yè)道德規(guī)范》和教育主管部門規(guī)范師德、師風的文件和會議精神等。提高了教師的政治思想素質,增強了師責意識,全鄉(xiāng)教師在工作中倡導奉獻精神、敬業(yè)精神,學校教師形成了愛校、敬業(yè)、守紀的良好教師群體。
。2)、加強了學校的校本培訓和教師的繼續(xù)教育工作,此項工作由教導室具體負責,組織教師參加技能檢測培訓,寒暑假市、縣組織的培訓;教研組織的教師集體備課、磨課、上示范課,開展優(yōu)質課評比;學習新課標、教育刊物上登載的新信息、新理念。通過這些工作的開展,全鄉(xiāng)教師接受了不同形式、不同內容、不同層次的學習,更新了觀念,靈活了教法,提高了業(yè)務素質。
。3)、積極支持鼓勵教師參加學歷提高培訓,為他們的學習提供方便,全校教師學歷都達到?埔陨,鼓勵教師學歷提升。教師通過學歷提高培訓,不僅提高了自身的文化知識水平,同時也提高了教育教學的業(yè)務能力,為學校教育教學工作的良性發(fā)展,起到了很好的促進作用。
3、德育工作管理
(1)、德育工作組織健全,成立了由校長任組長,教導主任、副主任、總務主任及各班班主任為成員的德育工作領導小組,具體工作由支部書記兼德育主任親自抓,主持開展全校的德育工作。工作有計劃、有檢查、有總結。
(2)、學校的德育工作,堅持了政治育人、思想樹人的工作思路,充分調動了各個部門、黨員教師、班主任教師、科任教師的工作積極性,大家從思想上提高了對德育工作的認識,人人參予學校的德育工作,重視學校德育陣地的建設。利用張貼《小學生守則》、《小學生日常行為規(guī)范》來規(guī)范學生的行為;利用重大的節(jié)慶活動(國慶節(jié)、元旦節(jié)、勞動節(jié)、兒童節(jié)),少先隊活動、游園活動等陶冶學生情操;利用升旗、周會、思品課及各科教學以及名人名言警句等對學生滲透思想教育;同時加強值周工作管理和每日班級學生常規(guī)評比公布,年終評比表彰“三好”、“優(yōu)干”及“優(yōu)秀少先隊員”;開展“小公民”評選和假期“五個一”的活動;教師家訪、召開家長會,溝通了學校和家庭教育的聯(lián)系;正確使用好《小學生素質評價手冊》和課改年級學生的綜合素質評價,通過這些工作,使學校的德育工作取得了較明顯的效果,學校形成了良好的班風、學風和校風。
。3)、學校重視校園的文化建設,有校訓、名人名言警句、警示語、宣傳標語、學習園地、壁畫等。盡力為師生創(chuàng)造良好的文化氛圍和育人環(huán)境。
(4)、學校關愛留守兒童、三殘兒童,努力為他們營造溫馨的學習、生活氛圍,給予他們更多的關注、關懷。學校支部號召黨員同志和廣大教師與留守兒童接對子,幫扶關愛留守兒童。
4、教學管理
(1)、學校始終堅持以教學為中心,強化教學管理,并結合本校實情制定了目標管理和獎懲方案。教學工作有計劃、有落實、有檢查、有總結,切實強化了教學過程的管理,做到了完小每兩周檢查一次,村小每月檢查一次,對于不負責任的教師嚴格按照目標管理獎懲方案兌現(xiàn),做到求實斗硬。堅持了班子成員兼課、聽課制度。
。2)、教研工作組織健全,工作有計劃、有檢查、有總結,中心校成立了教科室,語、數及綜合科教研組,大的村小也成立了教研組,并定時組織教師開展了教研活動,通過活動促進了教師觀念的轉變,強化了教書育人意識,靈活了教法。
(3)、學校認真組織了每個學期的考務工作,成立了考務工作領導小組,從事考試、閱卷、統(tǒng)分、分析總結等工作,嚴肅考紀考風,嚴禁弄虛作假,考試成績真實可信,達到了以考促教的目的。
。4)、學校在加強對“教學七認真”工作各個環(huán)節(jié)管理的同時,認真全縣教風大檢查的要求,除組織教師學習外,把要求印發(fā)到全鄉(xiāng)教師人手一份,要求教師認真自學,在教學工作中對照落實。
5、學!捌站拧、“普教”和檔案管理
。1)、我校的“普九”、“普教”、檔案管理有專人分管,工作具體、詳實,資料規(guī)范,數據準確。做好控輟保學工作,今年我校沒有一個學生輟學,保證了“四率”的完成。學校檔案管理通過縣檔案局組織檢查驗收。
。2)、在宣傳“普九”、落實義務教育階段學生實行“三免”,困難家庭寄宿制學生實行“兩補”方面做了大量的工作,利用標語、板報、家訪、家長會等,宣傳黨和政府的惠民政策,認真落實特困家庭寄宿制學生“兩補”。通過這些工作的開展,對鞏固“普九”起到了良好的促進作用。
6、村小管理
為了規(guī)范全鄉(xiāng)學校的管理,提高學校教育教學質量的整體水平,集中辦學資源,我校加強了對村小的管理,由學校副校長、教導主任主抓村小工作的管理,工作有計劃、有落實、有檢查、有總結。今年九月民勝村一師一校教學點收編到國勝完小,新村希望小學五、六收編到中心校。通過中心校加強管理,村小的教育教學質量収到了明顯的效果。
三、教育教學質量
1、學校注重全體師生員精神文明的創(chuàng)建工作;師德、師風、良好道德規(guī)范的養(yǎng)成教育。組織教師認真學習教師行為“八不準”、《師德修養(yǎng)》、《教師職業(yè)道德規(guī)范》;在教室內張貼“守則”、“規(guī)范”、名人名言等規(guī)范師生行為。校園內墻、廁所等公共場所無亂寫亂畫現(xiàn)象;師生無賭博和其它違法犯罪行為。學校繼續(xù)保持了縣級文明單位、校風示范學校、常規(guī)管理合格學校、市級衛(wèi)生單位等榮譽。
2、學校師生爭先創(chuàng)優(yōu)的工作,評出了市級表彰的師德標兵1人,年終考核評優(yōu)教師9人,市縣級表彰的“三好學生”、“優(yōu)干”、“優(yōu)秀少先隊員”16人,校級表彰的63人。通過樹立典范,表彰先進的工作,促進了學校精神文明建設工作的健康發(fā)展。
3、學校從開學起加強了教學質量的管理,制定了目標管理方案,分解了各年級的.目標任務,同時加強了對教師教學“七認真”工作的檢查,督促指導力度,對存在的問題及時糾正、指導;對畢業(yè)班的工作制定了畢業(yè)班工作計劃,成立了畢業(yè)班工作領導小組,實行班子成員分校包點,進一步加強了對畢業(yè)班工作的管理和指導的力度。一年來,通過全鄉(xiāng)教師的共同努力,各年級的教學質量都有了一定的提高,總體呈現(xiàn)新教學質量穩(wěn)中有升。
4、學校素質教育注重學生綜合知識能力的培養(yǎng),要求認真上音樂、體育、美術、社會等課程,上好健康教育課;積極組隊參加教育局組織的中小學生運動會和文藝展演。運動會雖然沒有取得好的成績,但增強了學生的運動意識,激發(fā)了學生積極向上,努力拼搏的體育精神;得到向兄弟學校學習,增進友誼,取長補短的機會;對推動學校的體育工作起到了良好的促進作用;學生的文藝演榮獲鹽邊北片區(qū)二等獎,充分展現(xiàn)了學校師生的才藝和風貌,同時,也展示了學校素質教育工作所取得的成效。
四、體育衛(wèi)生工作
1、學校的體育、衛(wèi)生工作有專人分管,工作有計劃、有落實、有檢查。
2、衛(wèi)生工作:中心校有常規(guī)評比欄,其它學校有班級常規(guī)評比表。校園的環(huán)境衛(wèi)生,每天堅持三掃,廁所、污水溝、廚房堅持每周消毒,學生的個人衛(wèi)生由值周教師、值周學生、各班的班主任教師檢查,并在常規(guī)評比欄(表)內量化公布。學校的環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生無臟、亂、差的現(xiàn)象發(fā)生。
3、學校充分利用健康教育課和黑板報等加強了對學生衛(wèi)生、健康知識的宣傳教育。使學生初步了解和掌握了一些簡單的衛(wèi)生 、預防傳染病的知識。
4、學校的體育工作:中心校大多數班級的體育課有專職體育教師任教,當天沒有體育課的課外活動都排入了體育鍛煉內容(例如:課間操、課間游戲等),學校的體育教學一年來有了較大的起色,絕大多數學生的體育成績達標。
五、安全工作
1、學校的安全工作成立了安全工作領導小組,工作有計劃、有落實、有檢查、有總結,制度上墻。
2、每期開學前,按照教育局安排要求,學校做好安全隱患的排查,給鄉(xiāng)黨委、政府做好匯報。學校的開學及安全工作,在鄉(xiāng)黨委、政府的重視和關心支持下,由鄉(xiāng)領導組織并會同派出所、市場監(jiān)督管理所、衛(wèi)生、電力、學校等單位組成聯(lián)合檢查組,進一步對學校的開學工作、安全工作、食堂衛(wèi)生等進行檢查指導。
3、為了應急各種突發(fā)事件的發(fā)生,制定了安全工作應急處理預案;與學生家長簽定了安全責任書;設立了住校生管理值班室。安全工作明確了職責和責任追究。
4、在安全教育方面,利用校會、周會、板報、警示語對學生進行校園內追逐打鬧、攀爬、樓道擁擠、飲食衛(wèi)生安全等方面的教育;請法制副校長、校醫(yī)專題講座等形式,對學生進行交通、防火、防電、防水、防毒以及預防傳染病的教育。對教師利用每周的例會學習教育局下發(fā)的安全文件,食品衛(wèi)生安全的法律法規(guī),安全事故案例,傳達安全工作會議精神,通達安全檢查整改意見;要求教師關注新聞媒體對安全事故的報道等。讓警鐘長鳴,讓全校師生牢固樹立“安全工作無小事,責任重于泰山”的思想意識。一年來,全校師生關注安全,重視安全,杜絕了學校安全事故的發(fā)生。
六、改善辦學條件
通過薄改項目,完成了國勝完小的食堂改造(工程造價15萬元),還在整改中的中心校教學樓地板水磨石、樓頂雨棚、教室墻面乳膠漆的改造(工程造價30萬元)。學校公用經費完成了新村希望小學擋土墻、圍墻的災后恢復工程(工程造價4.8萬元),購買了一臺快速打印機。保證了學校各項工作都能順利開展。
回顧學校一年的工作,有收獲也有不足,尤其是在教師依法執(zhí)教方面我們的個別年輕教師做得不好,沒有把教師的職業(yè)道德規(guī)范學透徹,沒有在教育教學活動嚴格遵守,從而導致不該發(fā)生的家校矛盾,給我們學校乃至整個教育帶來了負面影響。在今后的工作中,學校將將強管理和教育,全鄉(xiāng)教師會繼續(xù)努力,我們有信心把我們的國勝小學越辦越好。
七 學校教學工作
1、師資隊伍建設
。1)師能培訓。組織以素質教育專題的全員培訓,認真參加現(xiàn)代教育技術培訓,熟練掌握多媒體教學技術,全面提高教師的素質和實際教育教學能力。
。2)骨干影射。抓實骨干教師、教研組長的培養(yǎng)。要求骨干教師、教研組長不斷提高自身的教育教學水平,更加明確和履行自己的工作職責,積極發(fā)揮自身在學校整體工作推進中的橋梁作用,成為學校不斷發(fā)展的中堅力量。
。3)分層培養(yǎng)。針對不同層次教師的不同需要提供不同的學習服務。在進行教師分層培養(yǎng)的基礎上,尊重教師的個體差異,為每個發(fā)展層次的教師,尤其是青年教師量身定做,開展好青年教師的培養(yǎng)工作,確立不同層次中每一位教師的個人專業(yè)發(fā)展目標和要求,提供有針對性的學習、培訓、提高的機會,讓每個教師的潛能得到較充分的發(fā)展。
。4)結對名師。與溫江東二小達成戰(zhàn)略合作,即引進溫江東大街二小獨特的教學風格,學術風格,通過相互學習、融合、激勵,達到一種新的境界。
2、課堂教學改革,實現(xiàn)教學工作科研化、教學研討經;、教學管理規(guī)范化,全面育人個性化的工作目標。
。1)網絡管理。組成由校長、中層干部、教研組長的管理網絡,實行條塊結合的考核機制,對課堂教學常規(guī)做到定期檢查與平時檢查相結合、抽查與普查相結合、自查與互查相結合。
。2)隨機調研。實行課堂隨機調研制,蹲點行政人員每月均要對班級學生的行為習慣、學習態(tài)度、教師的班級管理、課堂教學、教案、作業(yè)等方面全面抽查。堅持定時反饋檢查考核情況,以達矯正疏漏的目的。
。3)網絡教研。充分利用我校的電教設施,利用網絡的優(yōu)勢,展開向名師課堂學習活動,在學習中尋找自身教學的差距。利用好教師工作群、遠程教育等開展有效的網絡教研,借此提升學校的教研水平
。4)課堂陽光化。以“自主合作探究”為目標,以各項研究課活動為載體推動課堂教學改革的進程。教學研究活動繼續(xù)組織安排教師深入鉆研教材,精心設計教案,開展磨課活動,重點做到組內教研課、青年教師研討課、骨干教師示范課、對外公開課及參賽課、名師觀摩課、隨機調研課、骨干培養(yǎng)對象反復磨課。以此拓寬、夯實教師素質根基,錘煉了教師課堂教學藝術。
。5)有效教學。通過有效備課、有效聽課、有效上課、有效評課等,切實使每個師生都在課堂上有所收獲。
。6)質量監(jiān)控。把教學質量作為重中之重來抓,各學科把好單元質量關,定期召開教學質量分析會,加強質量監(jiān)控。
。7)集體備課。各教研組集體備課與“同課異構”活動相結合。同時大力地開展教研組間磨課活動,以磨代研。
3、教學行為評價。關注學生在課堂學習中的表現(xiàn),注重學生良好習慣的培養(yǎng)成為課堂教學評價的主要內容,即關注學生是怎樣學的,關注學生在學習過程中如何討論、如何交流、如何合作、如何思考、如何獲得學習的成果及其過程中學生的行為表現(xiàn)。即關注教師的行為,關注教師如何促進學生的學習活動,來評價教師的教學行為表現(xiàn)對學生的“學”的價值。
績效自評報告 12
根據《關于開展20xx年度項目和部門整體支出預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(徐財績[20xx]2號)要求,我單位及時布置自評,由自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格,形成本評價報告,F(xiàn)將20xx年度徐聞縣財政局整體支出自我績效評價報告如下:
一、單位基本情況
。ㄒ唬﹩挝磺闆r。徐聞縣財政局成立時間為xx58年1月,屬行政單位;本單位共有23個內設機構,分別是:
(1)辦公室
。2)法規(guī)稅政股
。3)預算股
。4)國庫股
。5)綜合規(guī)劃股
。6)行政政法股
。7)教科文股
。8)農業(yè)股
(9)工貿發(fā)展股
。10)經濟建設股
(11)金融與政府債務管理股
。12)社會保障股
(13)會計股
。14)監(jiān)督檢查辦公室
。15)績效評價股
。16)政府采購監(jiān)管股
。17)人事股
。18)預算外資金管理中心
(19)工程預決算審核中心
。20)國庫支付中心
。21)農村財務管理辦公室
(22)資產管理中心
。23)鎮(zhèn)財縣管中心。
。ǘ┤藛T情況。截止20xx年12月31日,本單位人員編制231人,實有在職人員181人,離退休人117人,外聘臨時工人數41人。
。ㄈ┕ぷ髀毮。
一)貫徹執(zhí)行國家和上級財政部門有關財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬定財政行政事業(yè)單位資產管理、資產評估、財務會計等方面規(guī)范文件并監(jiān)督實施。
二)執(zhí)行中央地方、國家與企業(yè)的分配政策,運用財稅政策實施宏觀調控,綜合平衡社會財力和推進基本公共服務均等化。
三)編制年度縣級預算草案并組織執(zhí)行,受縣人民政府委托,向縣人民代表大會報告縣級和全縣預算執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告決算。制定全縣財政和預算收入計劃。負責各項財政收支的管理。
四)指導、監(jiān)督農村財務管理工作。對企業(yè)財務制度進行監(jiān)督和管理。對代理記賬機構及其從事代理記賬業(yè)務情況的監(jiān)督檢查。
(五)負責縣級非稅收入專戶及各項政府性基金及財務票據、財政預算內行政機構的管理,參與監(jiān)督住房保障和住房公積金的管理。對財政票據領用資格審核核準。財政票據的領用審核、核銷等。
六)監(jiān)督、執(zhí)行、統(tǒng)一規(guī)定行政事業(yè)單位開支標準,負責建立和實施國庫集中收付制度。負責縣級財政資金調度和財政總預算會計工作。管理縣級財政社會保障支出,組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。執(zhí)行社會保障資金財務制度,基本建設財務制度,設計企業(yè)財務制度和農村財務制度。
七)擬訂行政事業(yè)單位資產的產權管理制度,負責行政事業(yè)單位資產的監(jiān)管。制定財政支出績效評價指標體系及評價標準。組織實施財政支出績效評價、公共資源統(tǒng)計分析及評價。組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會計決算報表匯總和分析。
八)參與財政性資金項目安排總量研究。組織調度財政性基本建設資金。參與財政性資金投資項目的工程概算審核。承擔財政性資金投資項目工程預算、結算和竣工財務決算審核工作。參與制定對縣級財政性資金基本建設重點項目委派財務總監(jiān)的管理制度。負責制定代建項目財務管理制度,參與工程造價管理,制定政府采購政策制度并監(jiān)督管理。
九)貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度。依法指導和監(jiān)管注冊會計師考試的有關業(yè)務。
十)監(jiān)督財稅方針,政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議。
十一)負責擬定全縣政府性債務管理制度并組織實施。負責全縣政府性債務管理工作。承擔涉外、地方金融財政政策措施的擬訂和執(zhí)行工作。擬訂PPP模式的相關制度。負責地方金融機構財務監(jiān)管核金融企業(yè)國有資產管理工作。負責國債兌付和地方政府債券轉貸,還本付息相關工作。
十二)管理資產評估行業(yè),指導和監(jiān)督評估機構和評估師的業(yè)務,辦理監(jiān)管范圍內設計國有產權權益的資產評估項目立項確認。
十三)根據縣政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》和《企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關規(guī)定履行出資人職責。
十四)貫徹落實黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關職責。
十五)完成縣委、縣政府和上級財政部門交辦的其他任務。
二、自評工作情況
(一)評價小組情況。根據《徐聞縣財政局關于徐聞縣推進全面實施預算績效管理工作的通知》(徐財教[20xx]6號)要求,為更好地開展財政支出績效評價工作,我局成立了財政支出績效評價工作領導小組?冃гu價工作小組負責本單位預算績效評價工作的組織、協(xié)調、督促和檢查工作。相關業(yè)務股室及下屬單位負責年度部門預算整體支出及項目資金支出績效評價工作,績效評價工作小組負責復核部門預算整體支出和項目資金績效評價工作。
(二)自評工作情況。為切實做好部門預算整體支出及項目資金支出績效評價工作,進一步明確職責,規(guī)范程序。本局遵循“統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則,合理劃分業(yè)務股室和下屬單位工作職責,組織指導協(xié)調全局績效自評工作,相關業(yè)務股室和下屬單位根據工作總體安排和要求,負責落實工作。依據《部門整體支出績效評價評分表》,本單位自評得分82.5分,績效評價等級為“良”。
。ㄈ┳栽u材料報送時間及質量。本單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
。ㄋ模┳栽u材料報送及公開一致情況。本單位所報送的自評報告、數據表、評分表是否與公開的自評報告、數據表、評分表一致。
三、預算編制情況
。ㄒ唬┠繕嗽O置
1.績效目標申報情況。當年績效目標申報部門整體支出項目1個,金額xx96.09萬元,實際到位金額xx96.09萬元。
2.整體支出績效目標。
。1)績效總目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉需求、確保全局各部門能正常開展工作
。2)階段性(當年)績效目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉需求、確保全局各部門能正常開展工作。
。ǘ╊A算編制合理性。本單位根據人員基數、部門業(yè)務量、往年預算數和預算編制要求和標準,合理測算基本支出預算和項目支出預算,形成20xx年度部門整體支出預算。
。ㄈ╊A算編制規(guī)范性。本單位預算編制符合財政當年度有關預算編制的原則,符合專項資金預算編制和項目庫管理要求。
。ㄒ唬┲С龉芾砬闆r。
1.整體支出完成率。本單位上年結余結轉數7.09,本年實際收入數15539.41萬元(含全縣性公積金收入),實際支出15318.05萬元(含全縣性公積金支出),整體支出完成率98.53%。本年度結余228.45萬元。結余主要原因:人員基本工資和津貼補貼預算結余,年末國庫收回。
2.財務合規(guī)性。本單位部門整體支出績效自評報告依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料形成,本單位部門整體預算的執(zhí)行符合政府會計準則、相關會計制度的要求,如實反映政府部門的財務狀況、運行情況等有關信息。
。ǘ┬畔⒐_。
1.自評信息公開。單位已按績效自評規(guī)定的時間和內容在門戶網站。
2.預決算信息公開。我局按照《預算法》和政府信息公開有關規(guī)定在本單位門戶網站已公開20xx預算信息;公開的文件標題是:20xx年徐聞縣財政局部門預算。20xx年決算信息未公開,未公開原因:待財政部門批復20xx年決算后再作公開。
3.績效目標公開。本單位按照績效目標批復的有關規(guī)定在門戶網站公開批復后的績效目標,所公開的績效目標內容與批復一致。
四、預算管理情況
(一)項目管理。
項目實施程序。1.項目實施程序。年度實施項目5個,其中屬于政府采購項目xx個、國庫集中支付項目xx個,合同管理制項目xx個。項目實施程序規(guī)范,驗收手續(xù)完整。
。ǘ┵Y產管理。
1.資產管理安全性。本單位嚴格遵守國家法律法規(guī)及內部制定的財務規(guī)章制度,資產管理制度健全,賬務處理規(guī)范,資產的購置、調撥、驗收、領用、登記手續(xù)完備,資產的使用狀況和國有資產收益安全完整。
2.固定資產利用率。
。ㄈ┙涃M管理。
1.“三公經費”控制率。徐聞縣財政局20xx年度“三公”經費財政撥款支出決算為10.88萬元,完成預算30.7萬元的35.44%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的.100%;公務用車購置及運行費支出決算為6.71萬元,完成預算25.2萬元的26.63%(其中:公務用車購置支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;公務用車運行費支出決算為6.71萬元,完成預算25.2萬元的26.63%);公務接待費支出決算為4.17萬元,完成預算5.5萬元的75.82%。20xx年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2.“公用經費”控制率。20xx年本部門機關運行經費支出207.23萬元,比上年決算數減少294.71萬元,下降58.71%。主要增減變動情況是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等經費開支。
。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。本單位人員編制共231名,當年年末單位實際在職人數181人、在職人員控制率78.35%,在人員編制控制上未有超編現(xiàn)象。
五、整體績效
1、產出指標-成本指標:不超預算。
2、產出指標-質量指標:100%足額發(fā)放人員經費。
3、效益指標-社會效益:保障各項工作順利開展。
4、效益指標-可持續(xù)影響:持續(xù)提升公共服務效能。
六、存在問題
預期目標設置與實際執(zhí)行有偏差。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定了單位年度預算目標,細化了預算指標,但是實際支付過程中,受各方面因素影響,未能嚴格按照預算指標執(zhí)行。
七、今后改進措施
加強對財政預算資金管理方面制度的學習,嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則,不斷提高各業(yè)務股室和下屬單位的業(yè)務工作能力,進一步強化各股室和下屬單位對財政預算支出績效目標申報管理意識。
績效自評報告 13
為進一步規(guī)范和加強財政專項資金管理,提高財政資金效益,根據有關辦法規(guī)定和寧波市奉化區(qū)財政專項資金“三公開”等要求,現(xiàn)將20XX年度水利綜合治理項目績效情況報告如下:
一、項目基本情況
20xx年度水利綜合治理資金項目奉化財政預算安排2830萬元,主要用于我區(qū)行政區(qū)域內河道整治、村鎮(zhèn)水環(huán)境治理、農飲水提升改造、水庫山塘巡查、水毀應急修復,以及水利工程維修養(yǎng)護等水利工程項目支出。
資金撥付嚴格按照《寧波市奉化區(qū)水利建設與發(fā)展專項資金管理辦法(試行)》(奉水利〔20xx〕50號)文件執(zhí)行。
二、項目實施后的成效
進一步完善城鎮(zhèn)村莊沿河兩岸的防洪工程體系、完善平原的排澇工程、防御山區(qū)小流域突發(fā)性洪水為主要內容的小流域治理工程、病險水庫及山塘的除險加固工程、沿海地區(qū)的`海塘建設等。充分發(fā)揮現(xiàn)有水利設施的作用,以提高現(xiàn)有水利設施運行效率和管理水平為重點,進一步加大建設與管理力度、加快水利管理現(xiàn)代化建設。
三、存在的問題和原因
1、鎮(zhèn)(街道)資金壓力大。
2、鎮(zhèn)(街道)工作人員事務較多,且多數未配置專職水利員,技術力量相對薄弱。
四、下一步改進措施
1、加強管理,重點督促。進一步督促各實施單位加大人力、物力和資金投入,確保進度目標如期實現(xiàn)。加大監(jiān)管力度,跟蹤施工進度和質量,確保各個環(huán)節(jié)相互銜接,不拖后腿。
2、加強對接,注重溝通。進一步加強與各鎮(zhèn)(街道)的溝通聯(lián)系,定期召開項目推進會,及時協(xié)調、解決工程建設中遇到的困難和問題,為項目建設順利推進創(chuàng)造條件。
績效自評報告 14
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。項目實施主體:巴彥縣財政局、巴彥縣衛(wèi)生健康局、巴彥縣三家公立醫(yī)院;覆蓋地區(qū):巴彥縣。
。ǘ╉椖靠冃繕饲闆r。國家醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院改革)補助項目中央轉移支付預算和績效目標全部完成。
二、項目實施及管理情況
在全縣衛(wèi)生健康工作會議上,均做為重要內容給予安排和部署。此項資金用于巴彥縣三家公立醫(yī)院醫(yī)療服務與保障能力建設,提升職業(yè)衛(wèi)生服務能力建設。
三、項目績效自評開展情況
醫(yī)療服務與保障能力提升補助項目資金共計386萬元,全部用于衛(wèi)生服務能力建設,促進衛(wèi)生服務能力提升。
四、績效目標實現(xiàn)情況分析
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。國家資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析。
1、產出指標完成情況分析。
醫(yī)療服務與保障能力提升項目資金預算386萬元,其中中央財政資金:236萬元;地方財政資金150萬元,全部到位并按照項目要求組織實施,在20xx年及時使用,符合項目要求,達到預期目的`。數量指標全年完成值達到100%;質量指標全年完成值達到100%;時效指標全年完成值達到100%;成本指標全年完成值有效。
2、效益指標完成情況分析。
項目預期目標全部完成,項目活動開展取得顯著效果。項目的社會效益指標中加強了對重點行業(yè)的危害因素監(jiān)測,為衛(wèi)生行政部門對重點行業(yè)的監(jiān)督管理提供了科學依據,為工人的身體健康保駕護航;可持續(xù)影響指標中職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測能力得到提高。
績效自評報告 15
一、項目基本情況
為了構建國家公共文化服務體系,建設我縣圖書館總分館模式,根據省文化主管部門及岳市文體改[20xx]2號《關于20xx年度文化體制改革任務落實和動態(tài)監(jiān)測的通知》文件的.要求,我縣須建設以縣圖書館為總館,北景港鎮(zhèn)、三封寺鎮(zhèn)、梅田湖鎮(zhèn)、禹山鎮(zhèn)、東山鎮(zhèn)等5個單位為分館的總分館服務平臺。
二、項目資金使用及管理情況
此項目由評審中心依照國家的有關法律、法規(guī)及相關文件,經工程量計算、核實,控制價為199.69萬元,由采購辦按程序辦理,縣財政列支179萬元列入20xx年預算。
三、項目組織實施情況
此項目先在縣紀委備案,由湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司代理,分成四個包,在岳陽市公共資源交易中心公開招標。
四、綜合評價情況及評價結論
通過建立縣級圖書館總分館制,發(fā)揮縣級總館在縣域公共文化建設中的中樞作用,把優(yōu)質公共文化服務延伸到基層農村,增加公共文化產品和服務供給,更好地滿足了廣大人民群眾基本文化需求。根據目前縣圖書館總分館建設工作取得的成效和專項資金使用情況,自評績效等級為“優(yōu)”,分數為97分。
五、項目主要績效情況分析
經實地考核,各分館積極探索,均成立了工作領導小組,出臺了具體后續(xù)工作方案,制定了各項管理制度,以“三個統(tǒng)籌、五個統(tǒng)一”為抓手,推進基層公共文化服務設施集約管理,提升基層文化服務效能,取得了初步成效。
六、建議
持續(xù)實施圖書館評估定級和“基層文化館站效能提升計劃”,扶持引導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)推動建立健全基層公共文化服務設施的管理和使用制度,切實提升基層公共文化設施服務效能。
績效自評報告 16
20xx年,我鄉(xiāng)在縣財政的指導和鄉(xiāng)黨委政府的領導下積極推進預算績效管理工作,以績效目標實現(xiàn)為導向,以財政支出績效評價為手段,以評價結果應用為保障,提高財政資金使用效益,扎實有效推進了我鄉(xiāng)預算績效管理工作,預算績效管理工作取得了一定的成效。根據縣財政局文件要求,我鄉(xiāng)對本年度的管理工作作了自評,現(xiàn)將有關情況報告如下:
一、預算績效管理工作開展情況
。ㄒ唬└鶕瓿躅A算情況及各類項目安排情況,在年初政府工作會上逐項落實到各辦公室及具體經辦人,強調時間節(jié)點,確保任務落到實處。二是建立項目臺賬,強化項目管理,對項目推進情況進行督促,確保按進度完成。
。ǘ┮栽O定的績效目標為核心,認真收集數據信息、分析數據信息,針對數據信息對績效運行進行全面監(jiān)控。把數據信息背后所反映出來的情況和問題進行全面、真實、準確地梳理。通過各村和項目實施單位報送的相關報表及專項資金績效實施情況說明,對項目實施情況進行全程跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改,確?冃繕巳嫱瓿。
。ㄈ└鶕u價結果進一步完善管理制度,改進管理措施。將績效評價結果向社會公開,把績效評價結果作為以后年度預算安排的重要參考,逐步推行績效評價結果運用,強化績效評價結果的'約束力,提高財政資金使用效率。
二、存在的問題及整改措施
預算績效管理工作雖然取得了一點成績,但還存在許多問題。
一是全過程預算績效管理制度體系不健全,尚未無規(guī)范的績效管理工作流程和操作細節(jié)。
二是全面推進預算績效管理工作貫徹落實不到位。
三是未有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結果應用等工作。針對以上問題,我鄉(xiāng)將在下一年的工作中立行立改,逐步完善。
績效自評報告 17
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
項目名稱:xx村20xx年壯大集體經濟項目
項目實施主體:xx村民委員會
建設地點:xx村河東小組
項目建設內容:將20萬元項目扶持資金通過投入在隆陽區(qū)標祥養(yǎng)殖專業(yè)合作社用于加蓋圈舍。
。ㄒ唬┛冃繕
為實現(xiàn)壯大集體經濟收入達到5萬元,經村“兩委”和村監(jiān)委研究決定將20萬元項目扶持資金通過投入在隆陽區(qū)標祥養(yǎng)殖專業(yè)合作社用于建蓋牛舍。村級將項目資金投入給隆陽區(qū)標祥養(yǎng)殖專業(yè)合作社用于建蓋牛舍,村委會不參加承擔各種風險,每年由標祥養(yǎng)殖專業(yè)合作社分配給浪壩村委會2萬元紅利,村委會每年可增加集體經濟2萬元的收入。
。ǘ╉椖抠Y金安排情況
財政涉農資金20萬元
二、績效評價工作情況
由浪壩村委會將以獎代補20萬元資金投入到標祥養(yǎng)殖專業(yè)合作社(肉牛養(yǎng)殖場)20萬元,期限3年,即:即20xx年2月2日起至20xx年2月2日止;在這期間分為3期分紅。每期以入股資金10%,固定分紅給浪壩村委會共2萬元,分紅款在每年的12月30日前交村委會。入股3年期滿,必須把以獎代補壯大集體經濟20萬元交還浪壩村委會(如標祥養(yǎng)殖專業(yè)合作社肉牛養(yǎng)殖場倒閉,牛舍將全部抵押給浪壩村委會)。
三、綜合評價情況及評價結論
該項目落地后,通過入股分紅渠道,實現(xiàn)了集體經濟增收,對承包人有很大的經濟支撐,增加自己的收入,集體經濟增收后一是能保證貧困村退出,二是對本村的'發(fā)展起到行之有效的作用。
四、存在的問題
由于合作社養(yǎng)牛,目前牛的前景很好,但是都是能繁母牛寄養(yǎng),母牛產牛犢需要一定時間,所以效益有點慢。
績效自評報告 18
一、績效目標分解下達情況
根據《20XX年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作通知》(黑財監(jiān)〔20XX〕2號)文件精神要求,對我縣困難群眾救助補助資金進行績效評價。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。截至20XX年12月31日,蘭西縣財政局撥付城鄉(xiāng)最低生活保障金8237.31萬元,臨時救助資金373.03萬元,特困人員救助供養(yǎng)1614.09萬元,實際撥付資金與預算相符,項目資金全部到位。截至20XX年12月31日,專項資金實際使用10224.43萬元。項目支出標準、支付依據合規(guī)合法。
(二)總體績效目標完成情況分析。低保對象、城鄉(xiāng)特困、困難群眾基本生活得到有效保障,低保、特困人員納入保障范圍率達到100%
(三)績效指標完成情況分析。嚴格落實責任體系,明確了專人負責,設置了合理的評價指標和標準,評價指標基本予以量化,且權重分配合理。低保對象實現(xiàn)應保盡保,特困人員納入保障范圍率達到100%,臨時救助水平不低于上年,建立社會救助家庭經濟狀況核對機制,按規(guī)定時限撥付資金,困難群眾基本生活救助補助發(fā)放率達到100%,城鄉(xiāng)困難群眾滿意度達到100%。困難群眾救助專項資金項目工作得到了廣大群眾的一致好評。工作成果為蘭西經濟發(fā)展、穩(wěn)定工作作出積極的貢獻。
三、偏離績效目標的`原因和下一步改進措施
存在問題:部門間對資金的到位情況、資金的使用量、使用方向等方面信息掌握不及時完整。
改進措施:及時與財政溝通,確保對項目資金實時了解,同時需要對資金的撥付、使用建立臺帳備查。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
擬在公眾平臺公開
績效自評報告 19
一、項目概況
(一)項目基本情況
瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴建工程,建設地點瓊海市嘉積鎮(zhèn),為20xx年政府投資項目,項目占地面積為23428m2,建設規(guī)模為Q=4萬m3/d,新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠期(2030年)規(guī)模Q=7萬m3/d,其他構建筑物土建及設備按照近期(2023年)Q=4萬m3/d。
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20xx年7月23日,瓊海市發(fā)展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴建工程可行性研究的批復》(海發(fā)改審批〔20xx〕308號)批復該項目可行性研究報告。
20xx年12月20日,瓊海市發(fā)展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴建工程初步設計和概算的批復》(海發(fā)改審批〔20xx〕85號)批復該項目初步設計概算報告。批復項目建設規(guī)模與內容:用占地面積為23065.11m2,新建污水處理廠1座及相應的配套尾水管線,近期20xx年新建污水處理廠處理規(guī)模為4萬m3/d,建成后處理總規(guī)模達到7萬m3/d。污水處理工藝細格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉淀池+纖維轉盤濾池,污泥處理采用高壓雙隔膜壓濾機。
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該項目建設單位為瓊海市合水水電工程管理處,施工單位為海南第一建設工程有限公司,設計單位為長春市市政工程設計研究院,監(jiān)理單位為海南建弘項目管理有限公司,勘察單位為長春建工勘測規(guī)劃設計有限公司,全過程跟蹤審計單位為四川省迅達工程咨詢監(jiān)理有限公司。
。ㄋ模╉椖抠Y金及主要內容
20xx年下達省、市級資金8500萬元,其中省級資金下達2500萬元、地債資金下達6000萬元)。
。ǘ╉椖磕甓阮A算績效目標和績效指標設定情況
該項目年度預算績效目標為20xx年完成項目進度80%,分別從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面進行進行自評,除了成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值,剩余4個指標均完成目標。
二、項目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
20xx年項目情況開展以來,我管理處采用項目法人責任制對項目進行管理,“四制”執(zhí)行到位;加強組織領導,統(tǒng)籌協(xié)調加速推進項目的建設,積極組織項目實施,項目實施情況良好。20xx年項目資金預算數為8500萬元,實際到位資金8500萬元,全年執(zhí)行數3533.25萬元,執(zhí)行率為41.57%。
。ǘ╉椖抠Y金
20xx年該項目到位資金8500萬元,其中包括6000萬元地債資金和2500萬元省級資金。
。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況。
20xx年支出項目資金3533.25萬元,主要用于項目進度款、監(jiān)理費、全過程跟蹤審計費等相應支出。
。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況
在項目資金管理中,我管理處按照資金使用管理辦法對資金進行分配,資金支出方向符合規(guī)定,資金及時到位,采用國庫集中支付,在制度上保障了資金安全,資金管理較為到位。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴建工程于20xx年5月29日進行開標、評標工作,中標單位為海南第一建設工程有限公司,截止至20xx年5月11日,該項目已完成全部建設內容,現(xiàn)正在整理資料,準備申請竣工驗收。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我管理處針對該項目成立專門了的管理機構,做好項目資金使用的把控,對手續(xù)不齊全、不準確的費用不予申請撥付,并多次由管理小組的人員對施工情況進行檢查,積極參與實施過程中各種項目會議,了解項目情況,對于遇到施工單位提出的施工難題,管理處積極協(xié)調參建各方積極解決。項目管理過程中,管理處先后通過監(jiān)理例會、函件等形式對發(fā)現(xiàn)的問題告知參建各方,要求參建各方進行整改,同時將相關情況隨時向主管部門市水務局進行匯報,全面履行業(yè)主監(jiān)控職責。
四、項目績效情況
1、項目的經濟性分析
20xx年融資平衡方案測算的項目總債務本息保障倍數目標為1.05,實際年度完成值為1.33,整體大于測算目標,同時該項目嚴格遵守項目管理制度,目前為止項目成本均控制在預算內。
2、項目的效率性分析
20xx年該項目年度目標為完成實施進度80%,實際年度完成值為90%,整體完成超過年度目標,同時,該項目主體結構檢測合格率為100%,順利達到年度目標值。
3、項目的有效性分析
該項目的建成將加強污水收集管道系統(tǒng)的建設,同時提高系統(tǒng)的污水處理能力,盡可能的收集污水,就近處理,才能有效的改善改善萬泉河的水體環(huán)境,將大大提高我市的污水處理能力。
4、項目的可持續(xù)性分析
隨著該項目的實施完成,將有利改善瓊海市水體環(huán)境,提高污水的.利用率,落實可持續(xù)發(fā)展的策略方針。同時可增加就業(yè)崗位,提高就業(yè)率,改善瓊海市就業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀。
20xx年我管理處對該項目管理中,各成員部門認真履行自己的職責,預算內投資支付款未達到年度指標值,剩下的都圓滿完成了各自的指標任務,綜合自評等級為良。
。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿汕闆r及原因分析。
20xx年該項目主要從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面制定績效目標,其中成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值,原因為該項目資金已回收。
五、其他需要說明的問題
后續(xù)工作計劃。通過對本項目自評工作的實施,從中認識到項目績效管理中存在的不足,今后將樹立起績效目標責任意識,積極落實績效目標,強化績效管理,保證項目的投資效率和效益。
績效自評報告 20
一、項目基本情況
保山中心城區(qū)目前有兩座污水處理廠建成運行,一座污水廠正在建設,一廠位于保山市隆陽區(qū)紅花河與東河交匯處西北側,處理規(guī)模為日處理污水4萬噸。二廠位于云南省保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)河村東河西岸,處理規(guī)模為1.5萬噸/日。目前兩廠都是委托云南省深隆環(huán)保有限責任公司運營,收取的污水處理費也只夠支付運營費。三廠位于辛街胡家中學附近,正在建設的處理規(guī)模為4萬m/d,遠期14萬m/d。于20xx年8月投產運行。
二、項目績效自評工作開展情況
接到項目績效自評工作后,我公司立即組織相關部門收集考核數據、資料,在根據要求組織自評,及時查找出存在的問題進行分析,拿出解決方案。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況
1、項目資金到位情況。
項目全年預算數18804068.4元,實際到位資金18804068.4元,執(zhí)行率100%,保證了污水處理廠正常運行。
2、項目資金執(zhí)行情況。
項目全年撥付污水托管運營及手續(xù)費18804068.4元,保證污水處理廠正常運行。
3、項目資金管理情況。
項目資金在保山昌源水務有限責任公司賬戶專項管理支付資金,確保污水處理費全部用在污水處理廠運營上。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1、產出指標完成情況。
。1)數量指標
項目按照環(huán)保部門要求全年需要完成化學需氧量消減量2841.38噸,氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領導的努力,全年完成化學需氧量消減量2841.38噸,氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務。
。2)質量指標
從環(huán)保部門監(jiān)測(定期和不定期抽查)的情況來看,出水水質各項必檢指標均符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(gb18918)國家一級B標準的規(guī)定。出水水質長期穩(wěn)定達標。
。3)時效指標
根據環(huán)保部門要求,污水處理廠必須按時完成減排任務,保證污水廠正常運行,出水水質長期穩(wěn)定達標。20xx年已按時完成。
。4)成本指標
根據年度預算,項目全年必須保證成本小于1880.41萬元,實際運營成本1880.41萬元,達成成本控制目標。
2、效益指標完成情況。
(1)經濟效益
項目全年經濟指標為盈利10萬元,由于本年度污水費撥付較上年增加了很多,所以本項目全年盈利602.9萬元。
。2)社會效益
本項目是衡量一座城市現(xiàn)代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心,吸引投資具有巨大作用。同時也使得一些因環(huán)境問題受到限制的項目得以實施發(fā)展。保護環(huán)境,維持生態(tài)平衡,促進農業(yè)的持續(xù)發(fā)展。強化經濟發(fā)展的社會基礎,促進整個社會環(huán)境的進一步穩(wěn)定。通過宣傳教育和收取排污收費,可以使大家認識到為了保護水資源,必須付出較高的經濟代價,從而提高居民環(huán)保意識。
。3)生態(tài)效益
污水廠的正常運行將會改善河道的環(huán)境現(xiàn)狀,逐步實現(xiàn)河道生態(tài)環(huán)境的`良性循環(huán),保證人民身體健康,造福社會,具有明顯的生態(tài)效益。
。4)可持續(xù)影響
本項目的正常運行,將增強保山中心城區(qū)社會穩(wěn)定,改善社會環(huán)境、投資環(huán)境,提高城市功能,為投資者興辦各類企業(yè)提供良好場所,促進各個行業(yè)的發(fā)展,從而提高該地區(qū)的總體經濟水平。促使經濟結構合理化,提高了保山中心城區(qū)在市場競爭中的優(yōu)勢,加強了其抵御經濟危機和政治危機的能力,從而提高了政府的威信,維持社會的穩(wěn)定,促使社會經濟的可持續(xù)發(fā)展。
3、滿意度指標完成情況。
污水廠的正常運行將會改善河道的環(huán)境現(xiàn)狀,逐步實現(xiàn)河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán),保證人民身體健康,造福社會。通過宣傳教育,提高居民環(huán)保意識。促使群眾滿意度不斷在提高。
四、績效自評結果
該項目圓滿完成20xx年的績效目標,以后我們將嚴格按照計劃組織實施,按月進行績效目標管控,若發(fā)生偏離及時糾正處理,確保年度績效目標按計劃實現(xiàn)。
五、績效自評結果
該項目圓滿完成20xx年的績效目標,極大緩解污水處理廠資金壓力,資金得到有效使用,污水處理廠得于正常運營,資金使用達到預期績效。
六、結果公開情況和應用打算
保山市住房和城鄉(xiāng)建設局將對績效評價結果進行全面公開接受社會監(jiān)督。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
保山市住房和城鄉(xiāng)建設局將進一步加強預算管理,細化項目的實施方案,明確資金使用標準和依據,不斷完善,能全面反映項目產出、效果及效率的指標。
八、其他需說明的問題
無。
績效自評報告 21
根據《關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕8號)文件精神,我單位對20xx年度污水處理廠運營費專項資金進行了績效自評,自評得分98分。
一、專項資金基本情況
。ㄒ唬⿲m椯Y金概況
永興縣城污水處理廠于20xx年4月由湖南永興國水水處理有限公司TOT運行管理,廠址位于永興縣銅角灣村彭家組,一期設計規(guī)模為2.5萬噸/天,采用二級生化處理工藝,出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)中一級B標準。20xx年11月,縣城管執(zhí)法局與湖南永興國水公司簽訂延續(xù)原TOT特許經營的補充協(xié)議,按ROT模式投資、改造和運營縣城污水處理廠。主要建設內容是擴建二期1.5萬噸/日,改造一期2.5萬噸/日(即污水處理量達到4萬噸/日),將污水處理出水標準由一級B標提質為一級A標,將濃縮污泥脫水后含水率由80%降至50%以下,縣城污水處理廠已于20xx年1月1日進入一級A標試運行,20xx年運營費全額財政撥款602萬元。
。ǘ⿲m椯Y金預期目標完成程度:全年處理污水量1063萬噸,完成率百分之百。
。ㄈ⿲m椯Y金使用管理情況:
資金使用主要是藥劑采購、融資費用、生產用電、員工工資、設備材料損耗更新以及廠區(qū)日常運行管理費。
本項目資金污水處理運營費,由湖南永興國水水處理有限公司申請,縣城管行政執(zhí)法局審核,縣財政局國資股核實,縣財政局審核,縣政府審批,完成所有審核審批流程后將資金撥付給項目運營單位。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的`。評價該項目存在必要性、項目管理是否規(guī)范、項目績效是否突出,從而為項目提供依據,進一步規(guī)范項目管理,提高資金使用績效。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法
1.績效評價原則:定量與定性分析相結合原則;真實、科學、規(guī)范性原則。
2.項目評價方法:目標效益分析法和公眾評判法。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.前期準備?h城管行政執(zhí)法局項目績效目標管理工作領導小組牽頭,組織工作人員研究永興縣城污水處理廠運營項目資金績效評價具體事項;明確了永興縣城污水處理廠運營資金績效目標和績效評價指標。
2.組織實施?h城管行政執(zhí)法局成立專門的組織機構---永興縣行政執(zhí)法局公共事業(yè)管理股,依法履行監(jiān)督考核職能。
3.分析評價。通過政策文件、基礎數據、污水處理效果和環(huán)保部門檢測報告等多種信息進行分析評價。
三、專項資金主要績效(附專項資金績效目標自評表)
1、改建與擴建永興縣城污水處理廠,使城區(qū)污水全部收集處理率不低于98%,使便江水環(huán)境污染得到有效治理;
2、每年減少COD排放量1095噸、總磷排放量17.96噸、氨氮排放量148.27噸、總氮排放量112噸,持續(xù)改善周邊水質,保護便江生態(tài)環(huán)境,保障居民飲用水安全等。
3、為本地創(chuàng)造就業(yè)提供7個崗位。
四、存在的`問題
因縣財政困難,雖然盡力確保污水處理運營費資金撥付,但難以按月予以撥付,污水處理廠運行較為艱難。
五、有關建議
在項目正常運行的基礎上,以后年度預算安排、評價結果公開,按進度撥付,讓污水處理廠更好地發(fā)揮應有作用,進一步滿足群眾需求,提升服務質量,如果上級財政能夠安排專項轉移支付則更好。
六、其他需要說明的問題
無。
績效自評報告 22
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年7月17日經南江縣發(fā)展和改革局以(南發(fā)改審批〔20xx〕116號)文件批復立項,項目業(yè)主為南江縣霧源污水處理有限公司,項目估算總投資4500萬元;資金來源為爭取上級專項及地方自籌;建設地址位于南江縣東榆鎮(zhèn)文光村中院社;建設規(guī)模為提標升級改造2萬噸/日污水處理設施(由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標)。
(二)項目績效目標。
項目主要內容:提標升級改造2萬噸/日污水處理設施(由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標)改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。
該項目質量指標為由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標,時效指標為按期完工,數量指標為改造2萬噸城市生活污水處理設施,生態(tài)指標為改善水、大氣環(huán)境質量,社會效益指標為減少COD排放,改善生態(tài)環(huán)境。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年6月8日經(南污水處理司〔20xx〕36號、南發(fā)改〔20xx〕84號)向市發(fā)改委轉申報省預算內基本建設投資補助資金2250萬元;20xx年10月15日,南江縣發(fā)改局以《南江縣發(fā)展和改革局關于轉下達20xx年省級預算內基本建設投資計劃的通知》(南發(fā)改〔20xx〕141號),計劃下達資金分配文件,南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元;20xx年11月19日,南江縣財政局以《南江縣財政局關于下達20xx年省級預算內基本建設資金支出預算的通知》(南財建〔20xx〕85號)資金文件,下達到南江縣水利局(項目主管部門)南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計劃。該項目資金計劃省預算內投資2250萬元,地方自籌2250萬元。
2、資金到位。該項目共到位7筆資金,分別是:
。1)南江縣本級財政資金(南財預〔20xx〕82號)220萬元;
。2)南江縣20xx年第一批生態(tài)環(huán)境保護專項資金(南財建〔20xx〕23號)500萬;
。3)20xx年城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設施三年推進方案項目專項資金(南財投〔20xx〕8號)134萬;
。4)南江縣20xx年第二批重點生態(tài)功能轉移支付資金(南財預〔20xx〕26號)292萬元;
。5)南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金(南財債〔20xx〕7號)2000萬元;
。6)20xx年中央城市管網及污水處理補助資金(南財建〔20xx〕94號)200萬;
(7)20xx年省預算內基本建設投資補助資金(南財建〔20xx〕85號)1000萬元。合計金額4346萬元。
20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元(南財債追〔20xx〕4號),截至目前,該項目實際到位建設資金3646萬元。
3、資金使用。截至目前,該項目資金共使用2703.66萬元(含待攤費用),按照簽訂施工合同工程款支付比例的`約定,目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元,達到80%。資金支付嚴格按照規(guī)范程序使用,合法合規(guī),并與預算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠提標升級改造工程。
。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r。
項目業(yè)主單位計劃財務部負責項目前期及工程進度費用撥付、會計核算及財務處理等。分別建立項目管理機制和財務管理制度,并嚴格執(zhí)行各項管理制度,及時進行會計核算及費用撥付。由縣發(fā)改、財政、審計等部門監(jiān)督指導管理工作。目前該項目財務管理工作規(guī)范,各類工程費用進行了及時撥付。
三、項目實施及管理情況
。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實施流程。
項目組織架構:
1.項目名稱:xxx污水處理廠提標升級改造工程
2.建設單位:xxx有限公司
3.主管單位:xxx水利局
4.施工單位:xxx建設有限公司
5.監(jiān)理單位:xxx有限公司
實施流程:
1.成立南江縣城污水處理廠提標升級改造工程實施小組,負責施工組織全面工作,確保工程有力、有序、有效推進。
2.落實目標責任,對項目實施小組人員,按區(qū)域點位定崗、定責、跟班作業(yè),確保工程項目按質、按量、按時完成。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。該項目業(yè)主單位嚴格按照法律法規(guī)及相關管理規(guī)定實施。
。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。
1.組織專班,嚴格監(jiān)管該項目招投標及項目實施過程。
2.定期監(jiān)督項目實施情況與申報內容是否符合。
3.嚴格檢查該項目資料及資金使用情況。
四、項目績效完成情況
。ㄒ唬┠繕巳蝿樟客瓿汕闆r。
該項目于20xx年8月正式開工建設,20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構(建)筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床濾池、紫外線消毒渠等主體工程(含機電設備安裝),形成2萬噸/日國家城鎮(zhèn)污水處理排放一級A標準污水處理能力。20xx年11月20日通過項目竣工綜合驗收,驗收評定意見合格,正式投產運行。經核查該項目符合申報內容,并完成項目績效申報任務。
。ǘ╉椖啃б媲闆r。
該項目實施后,污水處理標準由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標提升至一級A標,提高了縣城污水處理效率,進一步改善了縣城水環(huán)境質量,優(yōu)化市民生活和居住環(huán)境,有效提升城市基礎設施功能,同時對改善南江縣投資環(huán)境、發(fā)展縣域經濟、促進地方經濟可持續(xù)發(fā)展均具有積極意義,更加顯現(xiàn)出良好的社會效益、經濟效益和生態(tài)環(huán)境效益。
五、評價結論及建議
。ㄒ唬┰u價結論。
該項目屬于城市市政基礎設施項目,又屬于環(huán)保民生項目,通過污水處理提標升級改造項目的'實施,我縣縣城生活污水處理水平進一步提升,水環(huán)境質量得到有效改善,同時該項目性質完全符合《水污染防治行動計劃四川省工作方案》要求,符合節(jié)能環(huán)保與生態(tài)建設20xx年省級預算內基本建設投資計劃支持方向。項目建成后,充分發(fā)揮資金效益,其現(xiàn)實意義重大,影響深遠。
。ǘ┐嬖诘膯栴}和建議。
經自查評價,該項目無問題和建議。
績效自評報告 23
一、縣電影發(fā)行放映中心
主要職責:全面組織實施農村電影放映工程,保持影劇院日常工作運轉,按時完成上級部門下達的各項工作任務。
主要工作任務及目標是:完成全縣238個自然村落的農村公益電影放映場次3348場,為縣委、縣政府重大會議和活動服好務,按照縣委縣政府“脫貧攻堅”戰(zhàn)略部署,負責金子巖侗族苗族鄉(xiāng)白市村36戶貧困戶結對幫扶任務,影劇院維修項目驗收結算工作,完成上級交辦和下達的其他工作任務。
二、基本情況
現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制18個,實有在職人數18人,退休人員30人。有車輛一臺,實有在職人數與編制數相符。
三、年初預算安排情況
縣本級安排縣電影發(fā)行放映中心預算收入1601000元,其中工資福利性支出為1330000元;項目支出106000元,商品和服務支出165000元;主要圍繞農村電影放映工程進行安排(其中非稅收入征收成本項目55000元;其中農村電影放映工程項目21000元用于普及全縣各行政自然村農村公益電影放映方面工作;影劇院及門店維護、維修費用30000元);灸軌虮U峡h電影發(fā)行放映中心履行主要工作職責。
20xx年度“三公經費”預算2000元,其中公務接待費2000元,公務用車運行維護費0元。
四、本年預算執(zhí)行情況
20xx年全年實現(xiàn)收入3567416.83元,實際支出3493350.32元,年末結余74066.51元(主要為基本支出結余74066.51元)。
收入方面:全年實際實現(xiàn)收入3567416.83元。
1.縣本級年初預算撥款收入1601000元,其中項目支出106000元。
2.縣本級年中預算調整收入437106.41元。其中本級項目支出入調減30000元(影劇院及門店維護、維修費用調減30000元);基本支出收入467106.41元(其中養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險財政配套部分467106.41元)。
3.上級補助收入1529310.42元。其中公共文化服務體系建設(影劇院維修改造項目資金)專項資金1529310.42元。
支出方面:全年實際支出3493350.32元。
。ㄒ唬┗局С1888039.9元,占收入的52.92%,其中年中預算調整收入支出393039.90元。
1.工資性支出1699061.27元,占收入的47.62%。其中基本工資689795.66元、津貼補貼388557元、獎金343816元、伙食補助費1500元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費170551.09元、職工基本醫(yī)療保險繳費91298.58元、其他社會保障繳費13542.94元。
2.日常公用經費支出153548.63元,占收入的4.30%,其中辦公費4462元、印刷費1288.8元、水費992元、電費12459.74元、郵電費13元、差旅費9320元、公務接待費1070元、勞務費13446.75元、工會經費60997元、福利費31800元、其他交通費用5851元、稅金及附加費用9935.34元、其他商品和服務支出1913元。
3.對個人和家庭的補助35430元,占收入的0.99%。其中撫恤金20070元、獎勵金15360元。
“三公”經費控制情況:20xx年度“三公”經費預算總額2000元,與20xx年度“三公”經費預算下降33.33%。沒有因公出國(境)人員,公務接待年初預算安排2000元、實際支出1070元,公務接待費占年初預算安排數53.50%;公務用車購置及運行維護費年初預算安排0元、實際支出0元,公務用車購置及運行維護費占年初預算安排數0%。
。ǘ╉椖恐С鰹1605310.42元。
1.縣本級項目支出76000元,其中年中預算調整收入支出0元。
。1)非稅征收成本專項支出55000元,按照部門經濟分類為;其他商品和服務支出55000元。
。2)農村電影放映工程專項支出21000元,按照部門經濟分類為;差旅費21000元。
。3)影劇院及門店維護、維修費用支出0元。
2.上級項目支出1529310.42元
。1)公共文化服務體系建設(影劇院維修改造項目資金)專項資金支出1529310.42元。其中辦公費1991元、印刷費2378.61元、差旅費22380元、維修(護)費3044元、專用材料費135240元、勞務費3840元、辦公設備購置562718.78元、專用設備購置415374.35元、大型修繕382343.68元。
政府采購方面:全年無政府采購;
財務管理方面:電影發(fā)行放映中心認真履行部門“三定”方案確定的.職責。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規(guī)定內容公開預、決算信息;對有關財務方面文件及時掌握。
五、縣電影發(fā)行放映中心工作目標履職情況
由于年初預算安排及有目的進行了預算調整,有效地保障了各項業(yè)務工作順利開展,反映良好,主要表現(xiàn)在:
。ㄒ唬┩瓿缮霞壪逻_的農村電影公益放映場次3348場;
(二)構建農村電影服務體系,保障農民群眾基本文化權益;
。ㄈ┩瓿煽h委、縣政府各種重大會議及活動的服務;
(四)影劇院維修改造項目配電工程、影劇院會議桌椅和大廳座椅;舞臺燈光音響LED屏幕和中央空調的驗收結算;
。ㄎ澹┩瓿山鹱訋r白石村36戶貧困戶人口脫貧幫扶任務;
六、縣電影發(fā)行放映中心履職效益
。ㄒ唬└鶕吨腥A人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》和《湖南省公益數字電影放映管理實施細則》,建立健全的單位內部監(jiān)督議事決策機制,合理保障單位經濟活動合法合規(guī)、安全使用,保證財務真實完整,提高公共服務和效果;嚴格管理和使用電影放映專項資金,依據公益電影放映制度及放映監(jiān)控平臺確定放映員放映任務完成情況,按月結算放映補貼,電影放映任務完成情況及場次補助專項資金分配情況向社會各界予以公示,接受社會各界監(jiān)督。
。ǘ┤晖瓿赊r村電影公益放映場次3402.2場,超額完成國家廣電總局下達我縣的農村公益電影工作放映任務3348場次的0.71%,按照上級文件精神,結合開展“科技列車懷化行”“光影鑄魂”電影黨課活動,為推進美麗鄉(xiāng)村建設、助力會同縣文化扶貧,按照縣委宣傳部〔20xx〕6號文件要求,制作宣傳橫幅,“聚力文化扶貧,共奔小康生活”送電影到易地搬遷集中安置區(qū)放映優(yōu)秀影片,《十八洞村》《港珠澳大橋》《西紅柿首富》《美麗村官》《映山紅19》《農村道路交通宣傳警示片》194場,將道路交通安全法律法規(guī)和知識常識送到“田間地頭”;按照湘組〔20xx〕50號文件精神,中央宣傳部電影數字節(jié)目管理中心精選優(yōu)秀國產電影21部,組織黨員觀看《半條被子》《百團大戰(zhàn)》等影片放映714場;全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)230個行政村電影普及率達100%,實現(xiàn)“一村一月”電影放映目標,構建地方公共文化服務體系,保障農民群眾基本文化權益;營造良好的社會氛圍,豐富了廣大群眾的文化生活。
七、績效自評結論
經自評,20xx年度我局部門整體支出績效評價結論為“優(yōu)”, 自查評分為89分。
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